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사이닝보너스 받은후 1년간 근로기간 안분해서 소득세반영후 2년째 퇴사시 소득세 환급되나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.환급금이란 미리납부할 세금이 실제 납부하여야 할 세금보다 많은 경우 발생하게 됩니다.1년차, 2년차 무관하게 질문자님께서 세금을 더 많이 납부하였다면 환급금을 발생할 것입니다.또한 샤이닝보너스에 대한 세금을 1년차에 모두 납부하였다면 2년차에 환급금이 발생한다하여도이는 샤이닝보너스에 대한 환급금은 아닐 것입니다.
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연말정산
23.07.16
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업태가 다른 사업자인데 세금신고 가능한가요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.네 가능하십니다. 부가가치세 과세표준명세에 업종코드를 입력하여 신고해주시면 되니 참고하시어 신고부탁드립니다.다만, 지속적으로 매출이 발생하거나 금액이 크신 경우 업종변경 또는 부업종추가를 진행하시길 권유드립니다.(허가업에 해당하시는 경우 업종추가 없이 신고진행하여 문제가 발생하는 경우가 있으니 참고부탁드립니다.)
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양도소득세
23.07.16
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일반과세자 부가가치세 작성할때 신용카드매출금액등 발행금액집계표에 신용카드내역만 넣는건가요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.신용카드매출금액등 발행금액집계표란은 크게 신용/직불/기명식 선불카드, 현금영수증, 직불전자지급수단으로 구분되어있으실 것입니다. 또한 증빙을 발행한 경우에만 공제가 가능한 항목이므로 계좌이체, 현금매출은 입력 불가능하나계좌이체 후 현금영수증을 발행하신 경우 기재가능하니 참고하시어 신고부탁드립니다.
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부가가치세
23.07.16
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일반과세자 부가가치세 작성중인데 신용카드매출금액등 발행금액집계표 란에 신용카드 매출금액만 적는건가요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.신용카드매출금액등 발행금액집계표란은 크게 신용/직불/기명식 선불카드, 현금영수증, 직불전자지급수단으로 구분되어있으실 것입니다.따라서 체크카드도 작성가능하니 참고하시어 신고부탁드립니다.
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부가가치세
23.07.16
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직장인이 아르바이트로 겸직을 했을 때, 연말정산은 어떻게 하면 되나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.아르바이트소득을 어떠한 소득으로 신고하였는지 우선적으로 확인해주셔야 합니다.근로소득으로 신고하신 경우 '복수의 근로소득'으로 입력해주시면 되며3.3%소득으로 신고하신 경우 사업소득으로 입력하시어 합산신고 진행해주시면 되니 참고하시어 진행부탁드립니다.
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연말정산
23.07.16
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일반개인사업자(임대)가 폐업할 경우 세금에 대한 질문?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.매입내역에 따라 환급받은 부가가치세의 처리가 달라지실 것입니다.당기비용항목(통신비, 소모품비 등)을 공제받으신 경우 별도 환급절차는 없을 것이나건물, 기계장비 등 고정자산을 매입하신 경우 기간별 감가율을 차감한 잔액을 세무서에 반납해주셔야 합니다.또한 폐업하신 후 해당 주소지에 새로운사업자를 등록하시는 것은 가능하십니다.
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양도소득세
23.07.16
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간이과세 임대사업자예요 기한후 종소세 신고 어떻게 하나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.종합소득세 신고기한 내 신고를 진행하지 못하신 경우 '기한후신고'항목을 클릭하시어 신고를 진행해주시면 되십니다.국세청 홈택스 -> 종합소득세신고 -> 기한후신고로 접속해주신 후 귀속연도를 2022년도로 기재하여신고진행하시면 되니 참고하시어 신고부탁드립니다.
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종합소득세
23.07.16
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소득자별근로소득 원천징수부는 어디서 발급받나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.원천징수영수증, 원천징수지급명세서는 국세청 홈택스에서 조회가능하나 원천징수부는 회사 내부적으로 관리하는 서류이므로공식력있는 기관에서 발급받으실 수는 없습니다.원천징수부를 받기 원하시는경우 회사 급여담당자 또는 세무사/회계사 사무실에 문의해주시면 전달받으실 수 있습니다.
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종합소득세
23.07.16
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전직장에서 중소기업 청년소득세 감면신청을 했는데 현직장에서도 다시 신청해야하나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.네 맞습니다. 현직장에서 신청하신 경우 전직장의 최초입사일부터 5년간 계속하여 감면 가능하므로최초 취업일자를 감면시작일로 하여 새롭게 신청을 진행해주셔야 합니다
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종합소득세
23.07.16
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연말정산 소득공제신고서 작성시 인적공제항목변동시 추가제출자료가 있나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.인적공제가 변동되는 경우 일반적으로 가족관계증명서를 첨부하고 있습니다.그러나 항상 신청해왔던 인원을 한 과세기간만 누락하신 경우 별도 서류요청은 없을것이며타인의 부양가족으로 신고가 접수되었는지 확인하신 후 환급절차가 진행될 것입니다.
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연말정산
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