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안녕하세요 정지욱 전문가입니다.

안녕하세요 정지욱 전문가입니다.

정지욱 전문가
도율세무회계
Q.  프리랜서도 종합소득세 신고 대상인가요? 안하면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 정지욱 세무사입니다.질문에 다음과 같이 답변드립니다.1. 프리랜서의 경우 일반적으로 3.3%를 제외한 금액을 지급받으시는 형태로 소득이 발생하십니다. 이러한 3.3% 사업소득이 있으신 경우 종합소득세 신고대상에 해당하십니다. 개인의 경우 종합소득세 대상 소득이 발생하신 경우에는 종합소득세 신고 의무가 있습니다. 2. 종합소득세 신고 시 계산 된 세금이 당초 3.3% 미리 납부하신 금액보다 (1) 크신경우에는 추가납부 (2) 적으신 경우에는 환급이 진행이 됩니다. 3. 종합소득세 신고대상자가 미 신고 하시는 경우에는 당초 납부하셔야 할 세금 이외에 (1) 무신고 가산세 20% (2) 납부 지연에 따른 2.2/10,000 만큼의 매일 이자에 해당하는 가산세가 발생하십니다. 3. 셀프 신고가 어려우신 경우 관할 세무서로 상담 받아보시거나, 여러 세무대리인을 통하여 신고대행을 의뢰하셔서 진행하시길 추천드립니다.감사합니다.
Q.  법인사업자 두개를 한곳의 주소지로 등록이 가능한가요?
안녕하세요. 정지욱 세무사입니다.질문에 대해 아래와 같이 답변드립니다.1. 사업장의 경우 실제 사업을 영위하시는 장소에서 진행을 하셔야 합니다. 2. 실질에 따라 해당 주소지에서 2개 법인의 사업이 영위가 가능하시다면 사업자등록 가능합니다.3. 다만, 해당 사례의 경우 과세관청에서 사실관계 및 사업영위 여부를 확인하실 수 있습니다. 따라서 실제 해당 주소지에 칸막이 등 사업장을 구분해 놓으시고 소명에 대응하신 다면 대비가 가능하실 것으로 판단됩니다. 감사합니다.
Q.  부동산임대업 및 소득세에 대한 질문
안녕하세요. 정지욱 세무사입니다.질문과 관련하여 아래와 같이 답변드립니다. 1. 부가가치세의 경우 거래상대방으로 부터 징수하셔서 납부하시는 제도입니다. 일반적으로 월세를 500만원으로 책정하시는 경우에 부가세 50만원은 별도로 책정하셔서 총 550만원을 수령하셔야 합니다. 2. 이렇게 징수하신 부가세 50만원은 추후 부가세 신고 시 납부하시게 됩니다. 3. 소득의 종류에 따라 근로소득, 배당소득, 사업소득 등으로 나뉘게 되며 이러한 개인의 모든 소득을 합쳐서 종합소득이라 정의합니다. 따라서 임대사업자이시면서 다른소득이 없으시다면 해당 임대소득을 다음 해 5월까지 종합소득세로 신고 납부하시게 됩니다. (종합소득세 신고는 1년에 한번입니다.)4. 과세표준은 일반적으로 매출-매입으로 계산을 합니다. 이때 원리금 중 이자 부분 만 매입(경비)로 처리가 됩니다. 따라서 임대수익 에서 이자비용을 차감한 금액이 과세표준에 해당합니다. 도움이 되셨기를 바랍니다.감사합니다.
Q.  이번 8월 법인세 중간예납 신고납부 시 제외대상 법인은 무엇입니까?
안녕하세요. 정지욱 세무사입니다.1. 중간예납 면제 대상의 법인의 경우 다음과 같습니다. (1) 신설법인의 최초 사업연도 (2) 청산법인, 이자소득만 있는 비영리 법인 (3) 국내사업장이 없는 외국법인 (4) 중소기업으로서 직전사업연도 산출세액 기준 계산결과 30만원 미만인 법인 2. 참고로 법인 공인인증서를 통하여 홈택스 로그인 하시는 경우 중간예납세액 조회가 가능하십니다. 홈택스 공인인증서 로그인 -> 조회/발급 -> 세금신고납부 -> 법인세 중간예납 세액조회 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
Q.  외주 관련 소득신고(?)를 해야하나요?
안녕하세요. 정지욱 세무사입니다.질문내용에 대해 답변드립니다. 1. 일반적으로 숨고 같은 플랫폼에서 수익을 정산받으시는 경우 3.3%를 제외 한 금액을 정산 받으시게 됩니다.2. 예를 들어 100만원의 매출을 받으시는 경우에는 33,000원을 제외 한 967,000원을 정산 받으시며 이는 사업소득에 해당합니다.3. 추후 질문자님은 1년간의 소득(정산금)을 모두 합쳐서 다음 해 5월에 종합소득세 신고를 진행하시게 됩니다.4. 내년 5월에 종합소득세 신고 시 계산 된 금액이 기존에 징수되신 3.3%의 금액의 합계액 보다 (1) 크다면 추가 납부 (2) 적다면 환급이 되셔서 1년간의 세금신고가 마무리 되십니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.^^
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