1주택자로 전세주고 있는데 사업자현황신고 해야하나요?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.사업장현황신고와 종합소득세 신고는 하지 않으셔도 됩니다. 1주택자(공시가격 9억 초과는 제외)의 주택임대소득은 비과세대상이므로 사업장현황신고도, 종합소득세 신고도 하지 않습니다.전월세 신고는 기재하신 일정에 하시면 됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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스마트스토어 홈택스 관련 질문
안녕하세요. 문용현세무사입니다.A집주소를 기재하시면 됩니다. 국세청에서 별도로 연락올 일도 없고, 연락이 온다면 지금 기재해주신 내용을 세무공무원에게 피드백해주시면 되니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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위탁판매 수수료 정산시 3자간의 관계
안녕하세요. 문용현세무사입니다.예 맞습니다. 실무적으로는 거래관계별로 매출자와 매입자가 서로 세금계산서를 발행하고 발급받는 것이 적절해보입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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연말정산 혼자서도 가능할까요?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.연말정산은 현재 회사에 재직중인 근로소득자의 근로소득을 대상으로 합니다. 이에 해당한다면 회사에 연말정산 서류만 잘 제출하시면 됩니다. 이에 해당하지 않는다면 연말정산 대상자가 아닙니다. 만약, 근로소득 외의 다른 종합소득신고대상이 있으시면 5월에 종합소득세 신고를 하셔야 합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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법인회사 직원 교육비 지원시 비용처리
안녕하세요. 문용현세무사입니다.1. 가능합니다. 복리후생비 또는 교육비 등으로 회계처리하시면 됩니다.2. 업무와 관련된 비용만 법인의 경비로 처리가능합니다. 만약, 업무와 무관한 비용을 지원해줄 경우 해당 직원의 급여로 과세해야 합니다.3. 법인 사업과 관련된 지출이라면 별도 한도는 없습니다.4. 합리적으로 보았을 때 법인의 업무와 직접 관련이 있어야 합니다. 대학 등록금은 법인의 사업과 관련이 없을 것입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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프로그램이나 컴퓨터 판매나 양도시 세금계산서 발행해야하나요??
안녕하세요. 문용현세무사입니다.경제적 가치가 있는 재화를 양도하거나 용역을 제공할 경우에는 부가가치세 과세대상이므로 세금계산서를 발행해야 합니다. 매입세액공제 여부와는 무관한 것입니다. 실제로 판매를 하는 것이므로 감가상각 금액과 관계없이 실제 판매가액에 대해서 세금계산서 발급 및 부가가치세 신고를 하시면 됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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개인사업차 경차구입시 혜택문의
안녕하세요. 문용현세무사입니다.해당 차량이 비영업용+소형승용차에 해당한다면 차량 매입비용 및 차량유지비용에 대해서는 부가가치세 공제 불가능한 것입니다. 부가가치세 공제가 불가능하더라도 종합소득세 신고시 경비로 공제가능합니다. 부가가치세와 종합소득세상의 경비를 혼돈하는 것으로 보여집니다.비영업용이란 차량을 직접 영업에 사용하는 차량판매업, 운전학원업, 차량임대업, 경비업 등을 제외한 일반 업종을 말하며 소형승용차란 8인승 이하의 승용차(1,000cc이하 제외)를 말합니다. 따라서 일반 업종의 8인승 이하 차량은 전부 부가가치세 공제는 불가능하다고 이해하시면 됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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중소기업 세액감면 계산을 어떻게 하는건가요??
안녕하세요. 문용현세무사입니다.산출세액 x 감면세율만큼 세액감면을 적용받는 것입니다. 세액공제는 영향을 미치지 않습니다. 참고로 세액감면과 세액공제 중복적용시, 세액감면을 먼저 적용합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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상가임대사업자 있는데 간이사업자 개설가능하나요?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.1. 일반과세가 적용되는 사업장을 보유 중이라면, 간이과세자 등록은 불가능합니다.2. 질문자님이 거래상대방인 사업자에게 현금영수증이나 계산서 등을 발급해야 하는 것입니다. 3.3%는 사업자가 없는 프리랜서에게 소득을 지급할 때 원천징수되는 원천세율입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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중소기업 세액감면적용에 대해 궁금한점이 있어 글올립니다.
안녕하세요. 문용현세무사입니다.중복적용은 불가능합니다. 창업중소기업 세액감면에 해당된다면 창업중소기업 세액감면을 적용하시면 됩니다. 창업세액감면 기간이 종료된 뒤에 중소기업 특별세액감면을 적용받으시면 됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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