종부세 경정청구 나대지도 되는지 알고싶어요
안녕하세요? 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.종합합산분 종합부동산세는 개인이 매년 06월 01일 현재 토지를 소유하고 있는경우 종합합산분 토지의 개별공시지가의 합계액이 5억원을 초과시에 매년 12월01일부터 12월 15일까지를 납부기한으로 하여 개인의 주소지 관할세무서에서종합합산분 토지에 대한 납세고지서를 발송하여 종합부동산세를 부과징수하게됩니다.이 경우 개인이 보유하고 있는 종합합산분 토지의 실제 가격이 아닌 매년 05월31일 현재의 토지의 개별공시지가를 기준으로 합산하여 부과징수하는 것입니다.따라서, 매년 개별공지기의 변동 사항을 확인해 볼 필요가 있으면 "씨리얼" 사이트등에서 개별공시지가 변동 추이를 확인해 보시기 바랍니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산 금액을 어떻게 산정해야하나요?
안녕하세요? 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.1) 개인인 근로자의 근로소득 연말정산시 당해 과세기간에 신용카드, 직불카드, 현금영수증등의 사용합계액이 연간 총급여액의 25%를 초과하는 경우 초과하는 금액에 대하여 전통시장이용분과 대중교통 이용분은 40%, 연간 근로소득 총급여액이 7천만원 이하인 경우 도서, 공연,미술관, 박물관, 영화관 등에서의 사용분은 30%, 기타의 직불카드 및 현금영수증 사용분은 30%,신용카드 등 사용분은 15%의 신용카드 등 사용에 따른 소득공제를 적용받을 수 있습니다.2) 신용카드 사용금액, 직불카드 사용금액, 현금영수증 사용금액은 중복되지 않으며, 매년 01월15일 전후로 국세청 홈택스 서비스에서 1년간의 사용내역을 일괄하여 조회 가능합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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1년안에 3주택 매도 가능한가요?
안녕하세요? 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 부동산을 취득 후 보유하다가 동일한 과세기간에 모두 양도하는 경우매번 양도할때만 때마다 양도일로부터 2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 양도자의 주소지 관할세무서에 양도소득세 예정신고 납부를 해야 합니다.이 경우 직전 양도분에 대하여 차기 양도분에 합산하여 양도소득세 예정신고시합산하여 양도소득세 예정신고 납부를 해야 하는 것입니다.이 경우 동일한 과세기간에 여러 물건을 양도함에 따라 양도차익과 양도차손이 동시에 발생한 양도소득금액 범위내에서 양도차손을 상계할 수 있습니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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11월 21일에 퇴사 할 경우 제가 한 달치 국민연금액 납부 해야 하나요?
안녕하세요? 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자가 회사에 근무하다가 퇴직하는 경우 회사는 근로자의 퇴직한날로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급해야 하여, 근로자의 퇴직하는 시점까지의근로소득 총급여액에 대하여 근로소득 연말정산을 해야 합니다.국민연금, 국민건강보험료 등은 매월 01일 현재 근무하는 근로자에게 급여를지급하는 시점에 원천징수를 하게 되는 데, 11월분 급여에 대한 4대보험료 등은다음달 10일까지 사업장 관할 4대보험기관에 납부를 해야 합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산시 회사에서 하는 연말정산과 개인이 업체 대행을 해서 하는 정산이 다른가요?
안녕하세요? 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 근로자가 회사에 근무하면서 회사로부터 받는 매월분 급여, 각종 수당,상여금 등은 모두 근로소득 총급여액에 포함되어 근로소득 연말정산 대상이되는 것입니다.이 경우 회사에서 근로소득 연말정산을 하기 위하여 근로자자로부터 소득공제,세액공제 증명서류를 제출받아 세법에 근거한 근로소득 연말정산을 하게 됨으로보다 정확하다고 할 수 있으며, 근로자에게 세액의 추가징수 또는 세액환급을 해야함으로 보다 철저하게 연말정산을 하게 됩니다.개인이 근로자가 회사에서 받는 근로소득에 대해서만 근로소득 연말정산을 하는것이며, 이자 및 배당소득 등이 연간 2천만원을 초과하는 경우 근로소득과 이자 및배당소득을 합산하여 다음해 05월 31일까지 소득자의 주소지 관할세무서에 소득세확정신고 납부를 해야 합니다.주식을 양도한 경우 한국거래소에 상장되어 있는 주식으로서 소액주주에 해당시에는주식 양도차익에 대해 양도소득세가 비과세되는 것입니다.해외 소재 증권거래소에 상장되어 있는 해외상장주식을 취득후 양도한 경우 연간양도차익이 250만원을 초과한 경우에는 다음해 05월 31일까지 양도자의 주소지관할세무서에 해외 상장주식 양도에 따른 양도소득세 확정신고 납부를 종합소득과별도로 신고납부를 해야 합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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결혼식 축의금에는 세금을 안 떼나요?
안녕하세요? 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.남녀가 혼인을 하는 경우 하객 들이 축의금을 지급하게 되는 데, 축의금을 혼주에게 주는 경우와 신랑, 신부 각자에게 주는 경위 축의금에 대한 증여세처리가 달라지게 됩니다.하객들이 혼주에게 축의금을 주고 혼주가 다시 신랑, 신부인 자녀에게 다시이 자금을 주는 경우 증여세 과세대상이 되는 것이나, 신랑 신부가 하객으로부터 직접 축의금을 받거나 계좌로 받는 경우에는 증여세를 과세하지 않습니다.이는 상속세및증여세법상 사회농념상의 경조사비의 범위에 해당하는 경우에증여세를 비과세하는 규정이 있기 대문입니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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신용불량자가 사업자등록을 할 경우 차압의 범위가 어디까지 생길 수 있나요?
안녕하세요? 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.금융회사 등에 대한 신용불량자가 사업을 하기 위하여 사업장 관할세무서에사업자등록을 하는 경우 내국세 등 체납한 경우가 아닌 경우 사업자등록은가능합니다.개인의 금융회사 등에 대한 채무는 통상 10년의 기간동안 행사 가능함으로신용정보 조회 등을 하는 경우 현재 채무 잔액 등과 시효를 확인할 수 있을것입니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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선물받은 물건(기념품등)도 세금을 내야 하나요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소 이용연 대표무사 입니다.프로야구 선수가 우승 기념으로 대한야구협회 또는 구단으로부터 고가 시계 등을 선물로 받는 경우 우리나라의 소득세법상 기타소득에 해당될 수 있습니다.이 경우 해당 시계의 현재 시가를 기준으로 22%의 기타소득세와 지방소득세를 원첨징수하여 다음달 10일까지 해당 단체의 관할 세무서 및 지방자치단체에 원천징수한 세금을 납부해야 합니다.또한 프로야구 선수는 기타소득금액(기타소득 - 필요경비)이 연간 300만원을 초과하는 경우 다른 종합소득과 합산하여 소득세 확정신고 납부를 해야 합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니가.
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외부 강의 세율 8.8% 적용 기준이 궁금해요
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 사업자등록없이 강의를 하는 경우 강사료를 지급하는 사업자는 강사가 전문강사인 경우에는 강사료 지급액에 대하여 3.3% 사업소득세외 지방소득세를 원천징수 하게 됩니다.이와달리 강사로부터 일시적 우발적으로 강의 용역을 제공받은 경우 사업자는 기타소득으로 보아 지급대상 기타소득에서 60%의 의제필요경비를 차감하여 남은 40%에 대하여 22%의 기타소득세와 지방소득세를 원천징수를 하는 것입니다.즉, 기타소득액에 대하여 결국 8.8%를 원천징수하는 것과 같습니다.답변이 도움이 된 뎡우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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상속받은아파트취득세와 상속세 신고 금액에 차이가 있으면 그차이만큼 세금을 더내야하나요?
안녕하세요. 이용연세무획메사무소의 이용연 대표세무사 입니다.2023면 01월 01일 이후 피상속인의 사망 등의 사유로 인해 피상속인 보유 아파트를 상속인이 상속받은 경우부터 상속세 신고시 시가를 기준으로 상속세 신고 납부를 한 경우에는 지방세법상 상속세 신고시의 피상속인이 상속한 이파트 등에 대해서 시가로 취득세 신고 납부를 하도록 지방세법이 개정된 상태입니다.따라서 상속세 신고시 피상속인으로부터 상속받은 아파트를 공동주택 공시가격이 아닌 시가로 상속세 신고한 경우 지방세인 취득세도 시가로 신고 납부를 해야 하며, 과소신고한 아파트 시가에 대해 취득세가 추가로 부과되게 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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