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연말정산시 체크카드가 좋은가요, 신용카드가 좋은가요
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.신용카드소득공제란 총급여의 25%이상을 사용하는 경우 그 초과하는 금액에 대하여 소득공제를 진행해주는 것을 의미합니다.소득공제율은 신용카드 15% 체크카드 30%이므로 체크카드를 사용하는 것이 더 유리할 수 있습니다.따라서 총급여의 25%까지는 어떤카드를 사용하시든 차이가 없으며, 25%를 초과하는 금액에 대해서는 체크카드를 사용하는것이 더 유리할 것입니다.
세금·세무 /
연말정산
23.07.07
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부가가치세는 생산지국 과세방법인지
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.국내세법에서는 부가가치세에 대하여 10%의 세율을 적용하고 있습니다.생산지국 과세방법이란 '생산한 국가'의 부가가치세율을 적용하는 것을 의미하며소비지국 과세방법이란 '소비한 나라'의 부가가치세율을 적용하는 것을 의미합니다.생산지국 과세방법을 적용하는 경우 다음과 같은 문제점이 발생할 수 있습니다.동일한 제품을 A나라(부가세5%), B나라(부가세7%), 한국(부가세10%) 에서 생산한 경우 A나라의 제품을 국내에서 소비한다면 5%의 부가세가 적용되므로 한국에서 생산하는 제품에 비하여 경쟁우위를 갖게 될 것입니다.따라서 이러한 불합리함을 제거하기 위해 대부분의 나라는 소비지국 과세방법을 택하고 있습니다.소비지국 과세방법을 택하는경우 생산지의 세율과 무관하게 국내로 들어오는 모든 제품은 동일한 세율을 적용받게 됩니다.또한 국내세법에서도 소비지국 과세방법을 택하고 있으니 참고부탁드리겠습니다.
세금·세무 /
부가가치세
23.07.07
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개인사업자로 중고차량 구매시 필요한 서류와 혜택이 무엇일까요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.1. 사업자등록증을 첨부하거나 사업자등록번호를 말씀드린 후 세금계산서 발행을 요청해주시면 되십니다.2. 사업자로 구매하시고 사업에 사용하시는 경우 차량구매가격을 5년에 걸쳐 비용처리 가능하실 것입니다.(연8백만원 한도) 또한 차량유지비, 유류비 등도 비용처리 가능하십니다.3. 실제 사업에 사용하신다면 사업자로, 그렇지않다면 개인으로 구매해주셔야 합니다.
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양도소득세
23.07.07
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체크카드도 연말정 같이 올라가나여?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.네 맞습니다. 연말정산시 체크카드도 자동으로 반영되십니다.연말정산시 신용카드소득공제는 일정한 금액을 한도로 소득을 공제하는 것이므로신용카드 사용액을 늘린다하여 세금이 급격히 줄어들지는 않을 것입니다.오히려 쓸데없는 소비가 증가하는 악순환이 반복될 수 있으므로 신용카드소득공제 외 다른 세액공제와 감면을 알아보시길 권유드립니다.대표적으로 청약저축에 대한 소득공제, 퇴직연금세액공제 등이 있으니 참고바랍니다.
세금·세무 /
연말정산
23.07.07
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법인 자본금을 줄이려고 하는데 기간은 얼마나 걸리나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.자본금을 줄이는 경우 감자절차를 진행하셔야 합니다.감자절차가 진행되는 경우 의제배당에 대한 문제가 발생할 수 있으니 정확한 컨설팅 후 진행하시길 당부드립니다.감자절차는 다음과 같은 절차를 통해 진행됩니다.1) 주주총회, 이사회 결의2) 채권자 보호절차3) 등기일반적으로 1달~3달정도의 시간이 소유되나, 의제배당 컨설팅과 함께 진행된다면 6개월~1년의 시간이 걸리는 경우도발생하니 참고하시어 진행부탁드립니다.
세금·세무 /
법인세
23.07.07
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개인사업자 내서 아마존 제품판매 할예정인데요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.구체적인 매출과 매입에 관한 정보가 없어 정확한 세금을 기재해드리지 못하는 점 양해부탁드립니다.단독으로 아마존 셀러사업을 시작하시는 경우 다음 2가지 세금을 고려해주셔야 합니다.1. 부가가치세 -매년 1월과 7월 부가가치세 신고를 진행해주셔야 합니다. -물품수출에 해당하므로 부가가치세는 0의세율을 적용받을 수 있으니 관련서류를 잘 보관해주셔야 합니다.2. 종합소득세 -매년 5월 총 매출과 비용을 바탕으로 종합소득세 신고를 진행해주셔야 합니다. -세율은 연말정산시 적용되는 세율과 동일한 세율이 적용되니 참고하시어 진행부탁드립니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.07.07
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청년창업세액감면 관련) 사업장 공유오피스로 등록시
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.1. 과밀억제권역 외의 지역에서 창업하시는 경우 요건은 충족하나, 추후 다음과 같은 문제로 세무조사가 진행될 수 있습니다. - 거주지는 과밀억제권역인데반해 과밀억제권역 외의 지역에서 창업한 사유 - 감면을 받기 위해서라면 실제 과밀억제권역 외의 사업장을 업무에 사용하였는지 여부 - 신용카드, 통신사 조회결과 과밀억제권역 외의 지역에 방문한 적이 없음에도 감면신청을 넣은 이유2. 그럴 확률은 적어보이나, 위와같은 상황이 발생하신 경우 변호사와 상담하시길 권유드립니다.3. 주의하실 점은 위 1번사항을 확인부탁드립니다.
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양도소득세
23.07.07
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거래명세서 세금명세서궁금해요~~
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.네 맞습니다. 거래명세서는 세부항목을 보여주는 보조재료에 해당합니다.거래명세서는 적격증빙에 해당하지 않으므로 적격증빙에 해당하는 세금계산서 발행을 요청해주셔야 합니다.다만, 거래상대방께서 간이과세자인 경우 세금계산서 발행이 어려울 수 있는점 참고부탁드립니다.
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양도소득세
23.07.07
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청년창업세액감면 과밀억제권역 외의 지역-> 과밀억제권역 지역
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.기간유지에 관한 별도 규정은 없으며, 과밀억제권역으로 이전하시는 경우 이전일이 속하는 과세기간부터과밀억제권역외에 대한 감면율은 적용할 수 없는것이니 참고하시어 진행부탁드립니다.* 조특, 서면-2019-법령해석소득-3821[법령해석과-388],2020.02.07.[ 제 목 ]수도권과밀억제권역 외에서 억제권역 내로 사업장을 이전한 경우 창업중소감면 계산방법[ 요 지 ]수도권과밀억제권역 외에서 창업한 중소기업이 수도권과밀억제권역으로 이전한 경우 이전일이 속하는 과세연도부터 남은 감면기간 동안 해당 창업중소기업은 수도권과밀억제권역에서 창업한 창업중소기업으로 봄
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종합소득세
23.07.07
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연말정산을 잘못했을 때는 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.네 맞습니다. 일반적으로 연말정산은 2월분 원천세 신고 시 진행되므로 2월분 원천세신고를수정하여 신고한다면 연말정산 오류를 바로잡으실 수 있을 것입니다.
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연말정산
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