신랄한코뿔소57
- 법인세세금·세무Q. 법인 중간 결산 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.법인 중간 결산관련하여법인이 해외에 용역을 수출하고 외화계좌에 외화보통예금이 입금됐는데 거래처에 그 외화계좌도 받아서 전표에 반영해야 하는 것인가요?전표에 반영할때 차변 계정과목은 보통예금이 맞을까요?
- 종합소득세세금·세무Q. 종합소득세 수정신고 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.간편장부소득자 종합소득세 필요경비 부인에 따른 수정신고를 하려하는데더존 일반전표에서 필요경비 부인액만큼 전표를 삭제하고 수정신고서를 작성하여 신고하면 되나요?이런 경우 당초신고서는 건들면 안되는데 전표 삭제하고 신고서 불러오기 하면 수정될 것 같아서 글을 남깁니다.
- 연말정산세금·세무Q. 퇴직금 산정 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.근로소득과 사업소득 모두를 지급받는 직원이 퇴사한 경우 퇴직금을 산정할때근로소득만 기준으로 퇴직금을 산정하는 것인가요 아니면 근로소득과 사업소득을 합친 금액을 기준으로 퇴직금을 산정하는 것인가요?
- 법인세세금·세무Q. 법인 중간결산 통장 정리 관련 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.법인 중간결상 통장 업로드 중인데통장 적요에 번개장터로 기재되어 입금된 금액은 업로드시차변)보통예금 대변) 현금매출로 기재하는 것인가요?보니깐 세금계산서 계산서 발급내역이 없습니다.
- 법인세세금·세무Q. 법인 중간결산 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.법인 중간결산 관련하여 이익잉여금처분계산서 전표추가까지 했는데대차대조표 처분전 잉여금과 이익잉여금계산서 처분전 잉여금 금액이 동일하여야 하는데 달라서 더존 마감이 되지 않고 있는 상황입니다.이 경우 어떤 것을 수정해야할까요?
- 양도소득세세금·세무Q. 권리금 양도 관련 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.답변 감사드립니다.8월달에 지점을 권리금을 받고 양도한 경우 해당 권리금은 기타소득에 해당하여 원천징수세율 22프로가 적용되는데기타소득금액에 원천징수세율 22프로를 적용하는데권리금은 광업권 등 무체재산권의 양도 대여 대가에 해당되어 60프로 필요경비가 인정 안되나요?
- 양도소득세세금·세무Q. 기타소득 원천징수세율 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요. 8월달에 지점을 권리금을 받고 양도한 경우 해당 권리금은 기타소득에 해당하게되면 원천징수세율은 몇프로인지 알 수 있을까요?
- 양도소득세세금·세무Q. 소득세 기타소득 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.1. 8월달에 지점을 권리금을 받고 양도한 경우 해당 권리금은 기타소득에 해당하나요?2. 기타소득에 해당된다면 원천징수 기한은 언제까지인가요?3. 기타소득을 지급하는자가 원천징수 하여 납부하면 되는데 세무대리인이 신고하면 되는 것인가요?
- 법인세세금·세무Q. 법인 중간결산 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.법인 중간 결산 관련하여 통장 업로드를 진행중인데내용에 전도금이라고 기재되어 있는데 분개를 어떻게 해야하는 것인가요?
- 연말정산세금·세무Q. 법인 중간결산 관련하여 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.법인 중간 결산관련하여1기 부가세 예정신고 때 환급세액이 나온 경우에는 분개를 하지 않고(이유:예정신고때는 부가세환급을 하지 않기 때문)1기 부가세 확정신고때 예정신고미환급세액으로 반영해서 신고하는데 6월말 분개로 예정신고미환급세액 분개를 하면되나요? 이 경우 예정신고미환급세액의 계정과목은 무엇인가요?