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- 종합소득세세금·세무Q. 간이과세자 부가세 신고시 간주임대료 문의드려요~안녕하세요~부동간 간이과세자입니다.연매출은 4200만원입니다 간주임대료가 50만원나오는대신고를 4250만원하고 간주임대료 50만원은 수입금액 제외로하면 될까요 ?
- 양도소득세세금·세무Q. 개인사업자 폐업신청을 미리할수있을까요 ?안녕하세요,오늘 24년1월11일 세무서에 가서 신청하려고합니다.폐업일은 24년 1월31일입니다 미리 신청할수있을까요???사유 : 제가 폐업을못하고있어서 새로운 새입자가 사업자등록신청이 불가능하다고합니다.사정상 31일폐업을해야하기때문에 미리 신청하면 새입자가 사업자등록할수있지 않을까해서요답변 부탁드려요
- 양도소득세세금·세무Q. 폐업을하였습니다. 부가세 환급문제 질문드려요.안녕하세요. 21년 2월에 개업당시 차량구입에대한 부가세 환급을받았습니다.23년12월에 폐업을했는대 21년도에 받은 환급금이 문제가 될수있을까요??또, 차량을 폐업한뒤에( 사용하다가 ) 판매해도 문제가 없을까요 ?
- 종합소득세세금·세무Q. 의제매입세액공제가 가능한지 궁금합니다 (농어민 자료)안녕하세요쑥을 농어민 에게 구입하였습니다 300만원정도 되고그분 주민번호를 받았습니다.저희는 개인사업자고 식품제조가공업입니다.쑥을 농어민에게 매입하여 제조후 건강음료등 판매하고있습니다의제매입세액공제가 가능할까요 ?
- 종합소득세세금·세무Q. 연말정산 주택자금공제 (장기주택저당차입금이자상환액공제) 질문안녕하세요 연 근로소득은 1억입니다.이번에 주택을 매입하려고합니다 , 물론 1주택이고 , 이번에 건물매입가는 7억입니다.공시시가는 4억5천이고요.이경우 이자상환액에대한 공제를 받을수있을까요 ?
- 양도소득세세금·세무Q. 부도어음반환 대손세액공제 신고시 필요한서류 문의안녕하세요.23년1월 7일 상대업체가 부도하면서 부도어음이반환되었습니다.세금계산서 발급 총액1억중 어음발생금액 9천만원 (부도반환일 23년1월7일)세금계싼서 발급 총액 1억중 나머지 미수(현금) 1천만원 (상대방폐업)이렇게 1억원에대한 대손세액공제 신고가 23년2기확정때 신고 가능할까요?부도관련서류는 있으나 나머지 미수잔액은 어떤 서류가있어야할까요 ? 상대방은 폐업했습니다.
- 양도소득세세금·세무Q. 부도 전자어음관련해서 부가세 및 종합소득세 질문합니다.안녕하세요개인사업자 운영하다가 매출을 발생했는대 상대방이 부도가되어 전자어음 지급거절된 상태입니다.아래와 같이 질문드려요 (상대방은 폐업도 하였습니다.)1. 세금계산서 발행가액중 총 미수액은 1억입니다. 이중에 부도어음반환통지 받은게 23년1월7일에 8천5백만원입니다. 이경우 24년1월 부가세신고시 대손세액 8천5백 신청할수있는건가요? 나머지 1천5백만원(세금계산서발행) 도 같이 가능할까요 ?2. 부가세 제외 나머지는 종합소득세 경비처리가 되는걸까요?3. 부도어음잔액 외 기타미수금액에 대해서 대손처리 받을수있는 방법이 있을까요?
- 종합소득세세금·세무Q. 전자세금계산서,계산서 발행대상이 언제 될까요??안녕하세요. 개인사업자 소매업을하고있습니다.2023년 1-6월 매출은 천만원이였는대2023년 7-12 월 매출이 1억5천만원가량됩니다. 매출발생원인은 세금계산서가 아니고 . 면세물품판매라 계산서 발행입니다.모두 종이로 계산서 발행하였는대 앞으로 전자 대상이 될까요???또 일시적으로 매출이증가한거라 감소되면 다시 종이발급이 가능할까요 ?
- 법인세세금·세무Q. 법인대표자의 기숙사 경비처리 문의드립니다.안녕하세요기숙사관련해서 두가지 질문이 있습니다.1번 법인과 임대인의 계약시 법인대표자가 기숙할경우 경비처리 등 문의 및 법인대표자가 임대소재지로 전입신고 가능여부,2번법인과 임대인의 계약시 일반근로자가 기숙할경우 경비처리 등문의감사합니다.
- 양도소득세세금·세무Q. 선수금으로받은 세금계산서 수입금액제외가 가능할까요?안녕하세요개인 도소매사업을하고있습니다.23년도12월 에 매입처에게 선수금으로 1억원(부가세별도) 을 받았습니다.물건에대한 공급은 24년도 1월부터 지급하기로 되어있고요 ( 지급하게될 물건이 24년1월 입고예정이므로)그런대 상대 매입처에서 매출세금계산서를 23년12월로 발행요청하는거에요.아직 물건을 저희도 받을예정이라 12월로 신고하면 종합소득세가 문제가되는대12월로 발행후 선수금(선수수익)으로 잡아 수입금액을 제외하고 24년도로 신고가 가능할까요?