연말정산 할 때 기본연봉으로 계산 할 때와 야근수당으로 받은 총액으로 계산할 때... 차이가 있을까요??
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.일반적인 경우라면 야근수당도 과세대상 근로소득이기에 연말정산 시 총 급여에 포함됩니다.소득세는 소득에 대해 납세의무가 있는 것으로 소득규모가 커짐에 따라 적용세율도 커져 세부담이 증가할 수 있습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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투잡하는 근로소득자 연말정산후에 종합소득세신고
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.투잡 소득이 일용근로소득이 아니라 3.3%를 원천징수하는 사업소득이나 기타소득으로 신고된 경우라면 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 하여야 하며, 이 때 타소득(근로, 연금소득등)이 있다면 합산하여 신고하여야 합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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퇴직연금 수령한도 구할 때 연분연승법이라는데 연분연승법이 뭔가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연분연승법은 총소득을 연분(발생기간으로 나눠)해 1년의 소득으로 세율을 적용해 세금을 계산한 뒤, 그 세금에 연승(발생년수를 곱)해 총세금을 계산하는 방식을 의미합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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인적용역 소득자는 연말정산을 어떻게 신고하고, 환급금을 어떻게 돌려받을 수 있나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.3.3%를 원천징수하는 프리랜서 사업소득자는 근로자가 아니기 때문에 연말정산의 대상이 아닙니다.사업소득이 발생한 경우에는 다음년도 5월에 개인적으로 종합소득세 신고를 해야하며, 이는 신청이 아니라 납세자 본인이 직접 신고서를 작성하여야 하는 것입니다.사업소득지급명세서 매월 제출은 소득의 귀속자가 아닌 소득의 지급자가 하는 것입니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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연말정산 때 뱉어내는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.회사에서는 매월 급여 지급 시 근로자가 내야 할 소득세를 근로소득간이세액표에 의해 계산하기 때문에 실제 납부할 세금과 정확히 일치하지 않습니다.간이세액표에 따라 원천징수하는 이유는 개인별 공제항목과 공제금액이 천차만별이기 때문에 매월 연말정산을 하듯 근로자로부터 월별로 공제서류를 제출받아 개인별 소득세를 정확히 산출해내기가 어렵기 때문 입니다.이렇게 간이로 원천징수 한 세액을 정확한 세액으로 다시 산출하는 작업이 연말정산이며 연말정산 결과 실제 세액보다 더 많은 세금을 냈었다면 환급을 받고, 더 적게 냈었다면 추가납부를 해야하는 것입니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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해외주식 양도세 신고 250만원 이하도 신고하나여?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.해외주식 양도소득세는 양도소득금액이 250만원 이하인 경우에도 신고의무는 있는 것이 원칙입니다.다만, 납부할 본세가 없기 때문에 무신고 시에도 가산세 등의 불이익은 없습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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장례식장에서 받은 부의금도 상속세 내야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.상속재산은 피상속인에게 귀속되는 재산을 의미하므로, 피상속인의 사망으로 인하여 문상객으로부터 받는 부의금은 상속재산에 포함되지 않아 세부담은 없습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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자녀가 대학생인데 아르바이트를 해서 4대보험에 가입되어
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.부양가족의 4대보험은 연말정산 시 공제대상이 아니므로 그부분은 자녀의 연말정산 시 본인의 것이 공제대상이 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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중소기업 취업자의 소득세 감면제도에 대해 알려주세요.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.중소기업 취업자의 경우에는 소득세 감면이 가능합니다.청년이라면, 중소기업과 근로계약체결일 당시 만 15세 이상~ 만 34세 이하이면 5년동안 90%의 소득세 감면율이 적용됩니다.(감면 한도 150만원)청년 외에도 60세 이상의 고령자, 장애인, 경력단절여성(이전 중소기업에서 1년 이상 근무)도 감면대상이며 3년 간 70%의 감면율이 적용됩니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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부부간 증여취득세 급하게 문의드립니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.매도하는 부동산과 매수하는 부동산의 명의가 다름으로 인한 증여 이슈는 있을 수 있지만 증여의 내용이 부동산 증여가 아닌 현금 증여이기 때문에 증여취득세율이 적용되는 부분은 아닙니다.일반적인 매매취득세율을 적용하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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