가상자산 과세는 언제 시작하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.가상자산에 대한 과세는 당초 2023년부터 시행예정이었으나, 2022년 7월 세법개정안에서는 시행시기를 2년 유예하여 2025년부터 과세하자는 요지의 내용이 들어가 있었고, 그 해 연말 개정안이 국회를 통과하여 유예가 확정되었습니다.가상자산에 대한 과세 내용은 가상자산을 양도 또는 대여함으로써 발생하는 소득에 대하여 기타소득으로 보고, 기본공제 1년에 250만원을 적용한 소득에 대해 22%(지방세포함) 세율로 분리과세를 하는 내용입니다.도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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연말정산 및 종합소득세 신고 관련 문의드립니다
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산 시 결정세액이 0인 경우 기부금 공제가 기재되어 있지 않을 수 있으며, 근로소득 외 종합소득이 있어 종합소득세 신고를 하여야 하는 경우에는 종합소득세 신고 시 기부금 공제를 반영하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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연말정산에서 특별소득공제 특별세액공제는 무엇인가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.소득공제는 세율을 곱하기 전의 과세표준에 영향을 주는 공제이고, 세액공제는 과세표준에서 세율을 곱한 후의 산출세액에 영향을 주는 공제입니다.따라서, 일반적으로는 소득공제가 세액공제보다 절대적인 금액이 큽니다.소득공제금액에서 세율을 곱해야지만 세액공제와 같은 효과가 있기 때문입니다.소득공제와 세액공제는 근로자가 선택하여 적용하는 것이 아니라 항목별로 공제방법이 정해져 있는 것으로 어떤 것이 더 유리하거나 불리한 것은 아닙니다.도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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부모님 소유지에 사업자주소 등록하려는데 무상임대차계약서 작성 개인이 해도 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.임대차계약서는 개인이 작성하여도 무방하며, 사업자등록 시 세무서에 제출하여야 합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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주택임대사업자 등록시 취득세 환급가능할까요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.주택임대사업자의 취득세 감면은 취득일로부터 60일 이내 임대사업자 등록을 하는 경우에만 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍ㄴ디ㅏ.감사합니다.
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23년 연말정산시 인적공제 24년2월에 장애인승인 장애인공제가능한가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.2024년 초 진행되는 연말정산은 2023년 귀속 근로소득에 대한 것이므로 2024년에 장애인 판정을 받았다면 2024년 귀속 연말정산(2025년 초)에 반영이 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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아버지 병원비를 먼저 제가 냈습니다
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.자녀는 부모를 부양할 의무가 있으므로 생활비(병원비 등) 목적의 용돈은 증여세 과세대상거래가 아닙니다.다만, 용돈을 받은 부모님이 교통비, 식비 등의 목적이 아닌 금융상품에 투자하거나 부동산 취득 등의 목적으로 사용한다면 그 용돈은 증여세 과세 대상으로 판단 될 수 있으며, 법에 명시된 용돈의 기준은 따로 없고 사회 통념상의 금액이라고 명시하고 있습니다.만약, 생활비 목적이 아니라면 증여세 신고를 하셔야 하며, 증여세 신고는 증여일이 속하는 달의 말일로부터 3개월 이내에 하시는 것이 원칙입니다.답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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연말정산시 공제금액초과시 종합소득세산정시 반영가능여부
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.근로소득이 아닌 종합소득에서도 공제가 가능한 항목인 경우(연금계좌세액공제 등)라면 가능하지만, 말씀하신 월세 세액공제의 경우에는 근로소득에서만 공제가 가능한 항목이기 때문에 종합소득세 신고 시에도 추가 공제는 어렵습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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사업장 등록해야 하는데 계약서 필요한가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.타인 명의의 주택에 사업자등록을 하려는 경우에는 임대차계약서가 있어야 하며, 부모님 명의의 주택인 경우에도 다르지 않습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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종전근무지 소득세 주민세 적을 떄 73번 적는 건지 75번 적는 건지 궁금해요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.결정세액을 기재하는 것이 맞으며, 0이면 0으로 기재하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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