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코인 회사는 왜 다 법인이죠?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.코인회사의 경우 대규모의 투자와 자본조달 및 블록체인업체와의 제휴 및 법률과 정기적인 기업자문이 필요한 업종으로 개인사업자로 진행하기 어려운 사업입니다.물론 법적으로는 개인사업자 형태로 코인회사를 설립할 수 있고 운영도 가능하겠지만 현실적으로는 법인형태가 사업을 운영하기에 더 적합합니다.따라서 코인회사들이 개인사업자가 아닌 법인사업자 형태로 사업을 진행하고 있다고 판단 됩니다.
세금·세무 /
법인세
21.03.17
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벌금, 추징금도 상속이 되나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.국세청 자료에 확인이 되지 않아 어떻게 확인할 수 있는지,상속인의 경우 피상속인(망인)의 국세 및 지방세 체납내역을 세무서 및 관할지자체(시청,구청)에서 조회할 수있습니다.원스톱서비스에는 세금체납액이 나오지 않으므로 이부분은 별도로 조회하셔야 합니다.상속포기 및 한정승인 시 어떻게 해야하는지 궁금합니다.국세기본법은 상속인에게 상속으로 인해 얻은 재산의 한도에서 피상속인의 국세, 체납처분비를 납부의무를 부과하고 있습니다. 그런데 국세기본법은 상속인이 상속포기로 피상속인의 국세, 체납처분에 따른 납세의무를 피하면서 상속재산을 받게 되는 경우, 그 상속포기자를 상속인으로 보고 체납액을 징수 할수 있습니다.따라서 상속포기를 했으나 피상속인의 상속재산을 받았면, 세법상 상속인이 되며 망인의 체납세금을 납부할 의무가 발생합니다.상속포기나 한정승인은 법률관련 문제이므로 법률질문방에 별도로 질문하시면 그쪽에서 추가안내 받으실 수 있습니다.
세금·세무 /
상속세
21.03.17
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개인연금 종합소득세 신고 최소금액 이 얼마인가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.연말정산 세액공제를 받은 연금계좌 납입금액과 연금계좌를 운용하여 받은 이자나 수익을 연금으로 수령하는 경우 연간 총 합계액이 1,200만 원을 초과하면 종합소득 신고를 해야 합니다.연금소득 1,200만 원이 기준은 다음과 같습니다.연말정산 세액공제를 받은 연금계좌 납입금액과 연금계좌를 운용하여 받은 이자나 수익을 연금으로 수령하는 경우 연간 총 합계액이 1,200만 원을 초과하면 종합소득 신고를 해야 합니다. 반대로, 연금소득 합계액이 연 1,200만 원 이하인 경우에는 3~5%의 연금소득세만 내면 되고 종합소득 신고 대상이 아닙니다.퇴직연금의 경우 퇴직금을 지급받아 60일 이내에 연금계좌에 입금 후 연금형태로 수령하게 되는 경우, 연금계좌에서 연금으로 수령했지만 종합소득과세표준 합산 대상에서 제외합니다. 추가적으로 의료 목적이나 천재지변 그 밖에 대통령령으로 정한 부득이한 경우로 인해 연금계좌에서 수령한 연금수령액 역시 종합소득 신고 대상에서 제외가 됩니다.어떤 연금이냐에 따라 종합소득 신고 대상에 포함되기도 하고 제외되기도 합니다. 작년에 연금을 수령하셨다면 어떤 연금에서 얼마를 받으셨는지 살펴보시고 5월 종합소득세 신고 대상 여부를 꼭 확인해보시기 바랍니다.
세금·세무 /
종합소득세
21.03.17
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첫째아들의 집안의 가장으로서의 수입이될수있을까요
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.아닙니다.양도소득세는 매매할 자산의 소유자가 납부하는 세금이고 증여세는 증여받는 자가 납부하는 세금입니다.대한민국은 개인별납세를 원칙으로 하고 있기때문에 가족의 소득을 합산하여 납부하는 세법체계가 아닙니다.만약 본인의 소득을 어머니 부동산을 구입하여 매매하는경우 증여세 이슈가 있을수 있으나 말씀하신것처럼 본인의 가구소득으로는 잡히지는 않을 것입니다.
세금·세무 /
양도소득세
21.03.17
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개인사업자 1월 부가세는 언제까지 인가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.개인사업자가 1월에 진행하는 부가가치세 신고는 2020년도 2기분(7월1일~12월31일)의 매출과 매입을 신고하는 절차 입니다.부가세신고는 개인사업자의 경우 1월1일~6월30일까지 1기과세기간 7월1일-12월31일까지를 2기과세기간으로 하여 1년에 두번신고하시면 됩니다.즉, 반기별 신고로 생각하시면 됩니다.놓친자료는 기한후 신고 또는 경정청구로 추가납부하거나 환급을 받으실 수 있으십니다.기한후 신고시에는 과소신고가산세와 납부불성실 가산세가부과되며 경정청구시에는 국세환급가산금을 추가로 환급받으실수 있습니다.
세금·세무 /
종합소득세
21.03.17
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차량구입시 리스로 구입하면 어느정도 세금감면을 받을수있나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.렌트나 리스의경우 두 지출 모두 부가세불공제이므로 부가세에서는 차이가 없고 종합소득세 때는 두지줄모두 필요경비로 경비처리가 가능 하므로 종소세관점에서소 무차별합니다.한달 85만원이면 1년 지출액이 1020만원인데 본인의 세율구간에 따라서 절세금액이 다릅니다.6%구간이면 61만원 15%구간이면 153만원 24%구간이면 244만원의 절세가 가능할것으로 판단됩니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
21.03.17
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1주택자가 세금줄이는 방법으로는 어떤것들이 있나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.3억원대 아파트의경우 1주택자의 경우라면 조정지역이라면 2년거주 2년보유 조정지역외라면 2년보유만 하더라도 양도세비과세가 가능합니다연말정산은 양도세가 아니라 근로소득세에 적용되는 방식으로 주택과는 관계가 없습니다^^매매시1세대1주택 요건을 갖춰서 매매하신다면 세금걱정없이 매매가 가능할 것으로 판단됩니다.
세금·세무 /
종합소득세
21.03.17
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개인사업자인데 사업소득없어도 신고해야하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.매출액이 없는 경우 종합소득세를 신고하지 않아도 납부할세금이 없으므로 불이익은 없습니다다만 개업지출이 있는경우 복식부기로 장부작성하여 종합소득세를 신고하는 경우 해당연도의 손실을 이익이나는 해로 이월하여 결손금공제를 받아 세금을 줄일 수 있습니다.따라서 개업비가 큰 경우에는 복식부기로 종합소득세를 결손신고하셔도 되고 개업비가 없는 경우에는 별도로 신고안하셔도 큰 문제는 없을것으로 판단됩니다.
세금·세무 /
양도소득세
21.03.17
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부모님 공동명의 10억짜리 건물 증여 관련
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.부모님 공동명의의 건물을 증여받는 다고할때아버지 명의만 증여가 가능한가요????아닙니다. 증여는 지분에 따라서 증여를 받을 수 있으므로 아버님지분 50% 어머님 지분 50%를 원하시는 지분비율만큼 증여가 가능합니다.증여 세금은 50프로면 5억에 2억5천 인가요????1명에게 50%만 증여받는다면 증여세는 20%구간으로 8천만원 입니다.만약 2명에 50%씩 모두 증여받는다면 증여세는 2.25억 정도로예상됩니다.그 후에 상속에 대한 문제는 어떻게 진행이 될수있을까요?증여후 10년이내에 부모님이 사망하신다면 상속재산에 사전증여받은 자산을 합산하여 상속세신고를 하시되 기납부한 증여세액에 대해서는 증여공제가 가능할 것입니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
21.03.17
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종합소득세신고 의무인가요? 언제해야하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.사업자의 경우 매년 5월1일~5월31일까지 종합소득세 확정신고를 의무적으로 진행하여야 합니다.만약 매출액이 작은 단순경비율자인 경우 부가세신고시 신고한 매출액에 업종별단순경비율 곱한 금액을 사업소득금액으로 산정하여 간편하게 종합소득세 신고를 하실수 있습니다.무신고시 무신고 가산세와 납부불성실 가산세가 적용되므로 신고기한내 꼭 신고를 하시는것을 추천드립니다.
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양도소득세
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