1가구2주택세금 어떻게 내야할까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.1세대 1주택자가 아니라 2주택자로 보아 과세대상인 것으로 보이며 주택의 양도소득세는 양도가액, 취득가액, 보유기간, 주택 수, 각 주택의 공시가격, 각 주택의 조정대상지역 여부, 각 주택의 임대주택 등록 여부, 등록하셨다면 임대기간, 임대료 증액 여부, 증액 비율 등의 다양한 사실관계에 따라 계산방법과 세율, 세액, 공제액 등이 천차만별로 달라지므로 해당 사실관계 없이 계산이 불가능하며 가까운 세무사사무실에 방문하시어 컨설팅받아보시는 것을 권해드립니다.
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올해 상반기 매출 매입이 없는데 부가세 신고는 어떻게 하나요??
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.매출과 매입이 아예 없으시다면 모든 금액을 0원으로 하여 부가가치세 무실적 신고를 하시면 되겠습니다. 늘 하시던 대로 부가가치세 신고는 하시되 금액만 0원으로 하시면 되겠습니다.
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사업자번호가 복수인경우 이득인가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.결과적으로 사업장이 여러개이거나 단독이시거나 상관없이 연간 발생한 사업소득을 합산하여 종합소득세 신고를 하시는 것이므로 이로 인해 세금이 절세되거나 그러진 않습니다.
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중도퇴사자 종합소득세 신고에 대하여 궁금합니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.그렇습니다만 2021년 내에 다른 근로소득이나 타 소득이 발생하셨다면 반드시 그 소득들을 모두 합산하여 종합소득세 신고를 별도로 해주셔야 하는 것이빈다. 감사합니다.
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일반시업자 간이사업자로 변환???
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.사업장소재지로 우편발송되는 것이 일반적이며 정확한 안내는 관할 세무서를 통해 문의하시는 것이 가장 정확할 것이므로 관할 세무서에 문의해보시기 바랍니다. 감사합니다.
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증여세 절세하려면 본인과 배우자가 나눠받는게 좋을까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.가능하십니다. 다만 이전 10년 간 부모님에게 별도로 증여받아 공제한 재산가액이 없어야 하고, 며느리분은 기타친족이므로 시부모 외 기타친족으로부터 이전 10년 간 별도로 공제받은 재산가액이 없어야 합니다.
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상속받은 주택 명의이전후 팔고 다시 아파트구입
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.1. 없습니다.2. 해당 사실관계만으로 파악은 불가능하나 상속재산가액을 3억원으로 증액시켜 상속세 수정신고 양도하는 방법과 비교하여 따져보시기 바랍니다. 주택의 양도소득세는 양도가액, 취득가액, 보유기간, 주택 수, 각 주택의 공시가격, 각 주택의 조정대상지역 여부, 각 주택의 임대주택 등록 여부, 등록하셨다면 임대기간, 임대료 증액 여부, 증액 비율 등의 다양한 사실관계에 따라 계산방법과 세율, 세액, 공제액 등이 천차만별로 달라지므로 해당 사실관계 없이 계산이 불가능하며 가까운 세무사사무실에 방문하시어 컨설팅받아보시는 것을 권해드립니다.
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아파트 매도시 어떤 세금으로 나가는지 궁금합니다
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.1세대 1주택 비과세 요건을 모두 충족하는 주택의 양도소득세는 비과세이므로 그 양도소득세의 10%만큼 부과되는 양도지방소득세도 비과세인 것입니다. 따라서 요건 충족 시 두 세금 모두 납부세액은 0원입니다.
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면접비용 지원시 세무처리 방법
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.지원자 리스트((이름, 생년월일, 지급일 등) 또는 이력서 등을 보관합니다. 면접비를 현금으로 지급하려는 경우 출금 메모란에 적어주시거나, 출금 영수증에 내용 기재하여 보관하고 계시면 됩니다.
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연말정산 환급관련 문의합니다?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 전영혁세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.원천징수이행상황신고 시 그 돌려받을 세액을 앞으로 낼 세액에서 차감하는 형태로 하는 것은 회사의 계산인 것이고, 근로자는 급여명세서에 환급세액을 반영하여 지급받으시는 것이 일반적입니다.
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