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자격증
세금 체납자들은 신용카드같은거 만들수 있나요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.체납이 발생하였다고 하여 바로 신용카드 발급이 제한되는 것은 아니며, 각 지자체에서 개별적으로 정한 기준(체납 기간이나 체납액 등)을 넘는 대상자들의 신용정보를 한국신용정보원에 넘기는 경우에만 체납자들의 신용카드 발급 등이 제한됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.05.27
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사업자인데 사업소득이 거의 없는 경우에 종합소득신고를 안하고 납부고지를 받아도 될까요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.납부세액이 있는 경우인데 기한 내 신고하지 않은 경우에는 추후 본세의 추징과 함께 무신고가산세(20%)와 납부지연가산세(납부지연일수마다 본세의 22/100,000씩) 등의 불이익이 있습니다.신고납부기한이 지난 후 바로 고지되는 것은 아니기 때문에 고지될때까지 가산세는 계속 늘어나는 것이며, 스스로 신고하지 않은 경우에는 사업에 지출한 경비를 세무서는 알 수 없으므로 추계로 계산하여 고지할 수 밖에 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.05.27
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현재 10년단위로 오천만원 증여세가 비과센데 1억으로 상향된다는 말이 있던데?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.작년에 증여재산공제 한도 상향 얘기가 있었는데 아직 구체적인 시기 등은 정해진 것이 없습니다.실제 개정안이 발의되는 경우에도 국회를 통과해야지만 개정사항이 확정되는 것이기 때문에 지금 상황에서는 국회통과 여부를 예상하기는 어렵습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.05.27
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종소세 신고 시 모두채움(환급)/ 간편장부 궁금합니다(담보이자. 관리비. 기부금 혜택).?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.모두채움으로 신고 시에는 단순경비율을 적용하여 추계로 신고하는 것이기 때문에 이자비용과 기부금 등을 추가로 반영할 수 없습니다.실제 경비를 적용하려면 간편장부 또는 복식부기로 작성하여 신고하여야 하며, 2023년 귀속 종합소득세 신고 시 간편장부로 하시는 것은 선택이지만 2022년 발생한 경비를 그 때 넣을 수는 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.05.27
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현금영수증은 구매한 월에 반드시 등록해야하나요~?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.구매자가 홈택스에서 직접 현금영수증을 발급하는 경우에는 거래일로부터 3년 이내에 발급이 가능합니다.다만, 해당 과세기간이 지난 후 발급하게 되면 해당 현금영수증 금액을 반영하기 위해 해당 과세기간의 종합소득세 신고를 다시 하여야 하므로 공제받기 위해서라면 해당 과세기간 내 발급하시는 것이 좋습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.05.27
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현금영수증을 하면 어떤 혜택들이 있을까요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.현금영수증을 발급받는다고 하여 무조건 환급액이 발생하는 것은 아닙니다.일반적으로, 현금영수증으로 세금을 절감할 수 있는 것은 근로자로서(근로자의 부양가족도 포함) 연말정산 시 신용카드 등 사용액 소득공제 대상이 될 때와 사업자로서 사업과 관련된 지출인 경우 경비로 인정받을 수 있는 것입니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.05.27
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4년치 월세 세액 공제 신청하려고 합니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.근로자로서 지난 과세기간에 대해 월세세액공제를 적용하려면 종합소득세 경정청구를 통하여 신청하여야 합니다.경정청구는 당초 신고기한으로부터 5년 이내에만 가능하기 때문에 4년치 월세라면 지금 신청 가능합니다.다만, 연말정산 때 처럼 공제서류를 제출하는 것만으로 진행되는 것은 아니고, 납세자 본인이 종합소득세 신고서를 작성하여 반영하고 신고하여야 하는 것입니다.스스로 신고가 어려운 경우에는 세무사에게 신고대행을 의뢰하실 수 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.05.27
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직장인이 기타소득세 신고 안하면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.세법에서는 근로소득 외의 소득을 모두 기타소득이라고 하지는 않고, 일시/우발적인 소득으로 다른 소득의 정의에 부합하지 않는 소득을 기타소득으로 정의하고 있으며, 이러한 기타소득은 일반적으로 소득 지급 시 기타소득으로 원천징수되어 신고가 됩니다.이러한 기타소득이 발생하게 되면 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 통하여 근로소득과 합산하여 신고하여야 합니다.다만, 기타소득금액(기타소득에서 필요경비 제한 금액)이 연 300만원 이하라면 분리과세 선택이 가능하여 종합소득에 합산하지 않고 원천징수된 것으로 납세의무를 종결할 수 있습니다.만약, 기타소득금액이 300만원을 초과하여 종합과세대상인데도 불구하고 종합소득세 신고를 하지 않은 경우인데 납부세액이 있다면 추후 본세의 추징과 함께 무신고가산세(20%)와 납부지연가산세 등의 불이익이 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.05.27
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선물로 생긴 수익은 기타소득인가요??
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.가상자산에 대한 과세는 당초 2023년부터 시행예정이었으나, 지난 7월 세법개정안에서는 시행시기를 2년 유예하여 2025년부터 과세하자는 요지의 내용이 들어가 있었고, 지난 연말 개정안이 국회를 통과하여 유예가 확정되었습니다.가상자산에 대한 과세 내용은 가상자산을 양도 또는 대여함으로써 발생하는 소득에 대하여 기타소득으로 보고, 기본공제 1년에 250만원을 적용한 소득에 대해 22%(지방세포함) 세율로 분리과세를 한다는 것입니다.도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.05.27
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직장인이 1월에 연말 정산을 못했을 경우 5월에 국세청에서 어떻게 세금을 신고해야 하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.국세청 홈택스에 로그인 하신 후 상단의 신고/납부 > 종합소득세 > 근로소득 신고 탭으로 가셔서 근로소득원천징수 영수증과 연말정산 간소화 자료 등을 바탕으로 신고서를 작성하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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연말정산
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