부동산 취등록세 타인 납부 가능 여부
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.취등록세 자체는 납부만 되면 타인명의의 입금이어도 납부한 것으로 인정됩니다.다만, 이 경우 증여세 이슈는 또 다른 문제이며 자녀가 본인명의의 부동산을 취득하며 발생한 취등록세를 부모가 대신 납부해준다면 해당 금액은 증여세 과세대상 금액이 됩니다.직계존속으로부터의 증여는 10년 간 5천만원(미성년자 2천만원)까지 증여재산공제가 적용되어 증여세 부담 없이 증여가 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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월세로 12년을 살았는데 월세 소급하여 공제 받을수 있을까요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.월세 세액공제는 근로자만이 적용 가능한 항목으로, 근로자였던 기간에 대해서는 일정한 요건을 갖춘 월세 납입액은 세액공제가 가능합니다.각 과세기간의 연말정산 시 반영되지 못한 공제항목은 종합소득세 경정청구를 통해 반영하고 환급이 가능합니다.경정청구는 당초 신고기한으로부터 5년 이내에만 가능하므로 최대 최근 5년치의 월세 세액공제만이 경정청구대상입니다.만약, 월세 세액공제 요건을 충족하지 못하는 월세 납입액은 현금영수증을 발급받아 신용카드 등 사용액 소득공제의 현금영수증 사용액으로 할 수 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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현재 직장인이고 주말에 알바하려 할 때, 세금은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.아르바이트 소득이 어떤 유형으로 신고되는지에 따라 처리가 달라집니다.아르바이트 소득은 대부분 3.3%를 원천징수하는 사업소득이나 기타소득 또는 일용근로소득으로 신고되는 경우가 많습니다.사업소득이나 기타소득으로 신고되는 경우에는 다음년도 5월에 개인적으로 종합소득세 신고 시 근로소득과 합산하여야 합니다.다만, 기타소득금액이 연 300만원 이하인 경우에는 분리과세 선택이 가능하여 종합소득에 합산하지 않을 수 있습니다.일용근로소득으로 신고되는 경우라면 분리과세 소득으로 지급 시 원천징수되는 것으로 납세의무가 종결되므로 종합소득에 합산하지 않습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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프리랜서에서 사업자 등록하고 나면 내년 종합소득세 신고시 어떻게 해야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.종합소득세 신고 시 프리랜서 사업소득과 사업자등록 사업소득은 각각 산정하지만 과세표준은 합산하여 산정하기 때문에 종합소득세 신고는 합산하여 1번만 진행합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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자식 명의,실거주 부모인 경우 양도세는 어떻게 되나요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.거주기간이 세금에 영향을 주는 것은 비과세 요건을 충족하는 1세대 1주택으로 고가주택일 경우이거나, 취득 시 조정대상지역이어서 2년 이상의 거주요건이 필요한 경우입니다.위 경우가 아니라면 거주기간이 세부담을 줄여주지는 않으며, 양도소득세는 양도가액과 취득가액 뿐 아니라 필요경비와 장기보유특별공제 등의 내용을 알아야 하기에 최소한 보유기간 등의 정보도 필요합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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지인에게 돈 빌려줬다가 이자와 같이 돌려 받았을때 금융소득에 잡히나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.지인에게 대금을 빌려주고 이자를 받은 경우라면 해당 이자는 비영업대금의 이익으로 하여 과세대상 이자소득이 발생한 것입니다. 비영업대금의 이익은 27.5%(지방소득세 포함)의 세율이 적용되며, 금융소득 2천만원 초과 여부 판단 시 이자소득으로 봅니다.다만, 해당 소득은 원천징수되지 않은 경우 국세청에서 바로 포착하기는 쉽지 않기에 신고하지 않는 경우도 있지만 원칙적으로는 과세대상 소득이 맞습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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종부세 합산배제 신고 시, 해당되는 파일만 제출하면 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.해당하는 내용인 사용원등주택 자료만 제출하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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홈택스 전자세금계산서 발행관련 궁금합니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.공급자가 이미 돈을 받았다면 영수, 아직 돈을 받지 않았다면 청구로 전자세금계산서를 발행하는 것이며 청구로 발행한 경우에도 추후 대금 입금 시 영수로 정정하는 것은 아닙니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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연말정산을 제때 하지 않으면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산이 회사에서 제대로 진행되지 않는 경우에는 5월에 종합소득세 신고를 통하여 근로자 본인이 직접 할 수 있습니다.종합소득세 신고기한을 놓쳤다면 종합소득세 경정청구를 통하여 가능하며, 경정청구는 당초 신고기한으로부터 5년 이내에만 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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세금을 줄이기 위해서는 어떠한 준비를 하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.세목에 따라 납세자의 노력으로 세금을 줄일 수 있는 세목과 그렇지 않은 세목이 있습니다.납세자의 노력으로 절세가 가능한 대표적인 세목은 근로소득세입니다.근로자의 연말정산 시 먼저 나이요건과 소득요건을 충족하는 부양가족을 판단하여 인적공제를 받으셔야 합니다.또한. 신용카드 등 사용액 소득공제 항목은 총 급여의 25%를 초과하는 신용카드 등 사용액에 대해서만 공제대상이므로 기본적으로 총급여의 25%를 초과하여 카드나 현금영수증을 사용하였어야지만 공제금액이 있습니다.월세 세액공제 항목도 총 급여 7천만원 이하의 무주택 세대주가 일정 요건을 충족하는 월세 납입액이 있는 경우 공제 가능한 항목입니다.연금계좌세액공제 부분도 챙겨보시면 좋을 것 같습니다.총급여액 규모에 따라 납입한도와 세액공제율이 다르므로 잘 확인하셔서 납입하신다면 세액공제 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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