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양도소득세 신고 안했는데 연락이 없네요
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.양도소득세를 무신고한 경우 세무서에서 고지할 수 있는 기간은 7년입니다.양도세 신고기한은 양도일의 말일로부터 2개월이므로 신고기한이 지난 지 4개월이 지난 것으로 보입니다.세무서에서는 빠르면 6개월, 늦으면 3~4년뒤에도 미신고한 양도소득에 대한 고지서를 보내는 경우가 있으니가능하시다면 기한후신고를 통해 가산세를 절감하시는 것을 추천드립니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.06.26
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토지를 포함한 상가 건물을 양도시 취득가액 계산
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.1. 상속세 신고를 진행하였는지 여부에 따라 답변은 달라질 것으로 보입니다. -상속세 신고를 진행하신 경우 상속세 신고시 접수된 과세가액을 취득가액으로 보아야 합니다. -상속세 신고를 진행하지 않으신 경우 토지는 개별공시지가(기준시가)가 취득가액이 될 것으로 판단되나 상가의 경우 고시된 금액이 있는지 우선적으로 확인해주셔야 합니다.2. 맞습니다. 상속세 과세가액이 기준시가라 할지라도 이는 실제취득가액에 해당하므로 필요경비 공제 가능하십니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.06.26
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사대보험 두사업장에 들어가면 연말정산 어케하나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.두 사업장의 근로소득을 합하여 연말정산을 진행해주시면 됩니다.A와 B라는 복수의 근로소득이 발생하신 경우 매년 2월 연말정산 시기에 다른사업장의 원천징수영수증을 전달해주시면 되십니다.예를들어 A사업장에서 연말정산 진행하시려는 경우 B사업장의 원천징수영수증을 A사업장에 전달해주시면 되며어느쪽에서 신고하든 납부할 세액은 동일하게 나올 것이므로 편하신 사업장에서 진행해주시면 되니 참고하시어 진행부탁드립니다.
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연말정산
23.06.26
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주식매매 시 발생하는 세금을 절세할 수 있는 방안이 있을까요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.아쉽게도 양도소득이란 양도가액에서 취득가액을 제외하여 계산하는 것이므로 드라마틱한 절세방안은 존재하지 않습니다.현재 많이 사용되고 있는 해외주식의 양도세 절세방안은 크게 3가지가 있습니다.1. 양도차손과 통산하는 방법 -해외주식의 양도소득세는 1년간 발생한 매매차액에 대하여 22%세율로 과세되고 있습니다. -따라서 해외주식 양도로 손실이 발생하신 경우 다른 이익에서 상계되어 세금을 절세할 수 있습니다.2. 250만원 한도로 차익을 실현하는 방법 -해외주식 양도소득세는 1년간 250만원의 기본공제가 적용됩니다. -따라서 매년 250만원씩 차익을 실현시킨다면 세금납부없이 주식을 매매할 수 있습니다.3. 증여 후 양도하는 방법 -주식가치가 지나치게 상승하여 양도차익이 많이 발생한 경우 증여 후 양도를 고려해보아야 합니다. -2022년까지는 증여 후 양도를 통해 양도소득세 납부금액을 0원으로 만들 수 있었으나 -법령개정으로 1년간 이월과세규정이 적용되니 참고하시어 진행부탁드립니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.06.26
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상속의 기준이 어찌되는지 궁금합니다
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.구체적으로 어떠한것이 궁금하신지 기재해주시면 명확한 답변이 가능할 것으로 보입니다.상속이란 피상속인의 사망으로 상속인이 자산을 이전받는것을 의미합니다.따라서 할아버지께서 돌아가신다면 직계비속에 해당하는 자녀와 배우자인 할머님께서 적법한 상속인이 될 것입니다.다른분들께서 돌아가셔도 마찬가지의 논리가 적용되므로 말씀하시는 기준이 무엇인지 기재해주시면 추가적인답변 드리도록 하겠습니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.06.26
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아버지가 돌아가셔서 자식들이 1차 상속 받고 조카(성인)에게 바로 상속하려면 일정기간이 필요한가요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.상속이란 피상속인의 사망으로 재산이 이전되는 것을 의미합니다.따라서 상속이 개시된다면 자산을 이전하는 것은 가능하지만 상속은 마음대로 선택할 수 없는 것임을 알아주셔야 합니다.만약 증여를 상속대신 잘못기재하신 것이라면 증여하는데 별도의 기간요건은 정해져있지 않습니다.그러나 증여하신다면 상속세를 납부한 의미가 없을 것이므로 양도가 더 유리할 수 있으니증여와 양도의 세액을 비교하시어 진행하는 것을 추천드립니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.06.26
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은행에서 매달 남편 통장 으로 50만원씩이체되는데증여세가나오나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.부부가 공동의 생활비로 사용하는 금액에 대해서는 증여세가 부과되지 않습니다.노령연금수급대상에 해당하신다면 연세로보아 배우자분도 소득이 그리크지 않을것으로 보이십니다.정확하게 판단하기 위해선 이체된 금액이 어떻게 사용되냐가 더 중요할 것으로 보이나 충분히 생활비로 소명가능할것으로 판단됩니다. 다만, 이체된 금액이 배우자분 개인을 위해 모두 사용된다거나 배우자분께서 연세에도 불구하고 많은 소득과 자산을 보유하신다면답변은 달라질 수 있습니다.
세금·세무 /
연말정산
23.06.26
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소득세신고후 환급받은거 관련 궁금.
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.네 맞습니다. 환급받은 후 다시 뱉어내는 경우도 종종 발생하십니다.환급 후 토해내는 경우가 일반적이며 환급 전 미리 연락오는 경우는 극히 드무니 참고부탁드리겠습니다.
세금·세무 /
연말정산
23.06.26
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특수관계자에게 지급한 사무실 임차료 부가세 매입세액 공제 가능한가요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.네 맞습니다. 부가가치세 공제 가능하십니다.특수관계인이라 하여도 정상적으로 계약을 체결하였고, 정상가격으로 거래하며 세금계산서를 발행받으셨다면부가가치세공제는 가능하니 참고하시어 진행부탁드립니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
23.06.26
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2023년 부부간 증여 후 보유기간 10년으로 변경되었나요?
안녕하세요. 황호균 세무사입니다.양도소득세 이월과세를 말씀하시는 것으로 보입니다.이월과세를 규정한 이유는 특수관계인에 대한 증여를 통해 취득가액을 높에 세금을 회피하는 것을 방지하기 위함입니다.말씀하신대로 이월과세규정은 5년에서 10년으로 개정되었으며, 2023년 증여분부터 적용되고 있으니 참고부탁드립니다.
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종합소득세
23.06.26
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