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안녕하세요.
24년 1기 예정때 발급받은 수정세금계산서 매입분이 있는데 이제 확인한 상황입니다.
더존 프로그램상 전표전송을 안했더라고요,,
매입세금계산서(수정)인데 (-)인 경우라 납부세액이 증가한 상황인데 이러한 경우,
예정신고 매입 누락분 반영하여 24년 1기 확정신고분을 수정신고 하면 되나요?
그리고 가산세의 경우, 전자세금계산서 미전송과 납부지연으로 넣으면 되나요?
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