법인사업자 매출0원일때 신고기간중 신고해야되니ㅏ요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.부가세 신고를 말씀하시는 거라면, 월세 지급 시 부담한 부가세에 대해 매입세액 공제 적용하여 환급이 가능하므로 신고하셔야 합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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부가가치세 공토매입세액 안분계산 관련 문의드립니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.면세사업이 5%미만이면서 공통매입세액이 500만원 미만인 경우 안분계산이 생략되는 것이기에 질문의 상황이라면 안분대상입니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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3.3.% 사업소득세 처리 후 받은 소득에 대하여는 종합소득세를 납부(신고)해야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.3.3%를 원천징수 후 지급되는 소득은 사업소득으로, 소득의 규모와 무관하게 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 해야합니다.타소득(근로, 연금소득 등)과 합산하여 세액을 산출하며, 결정세액이 기납부세액(3.3%원천징수된세액)보다 작은 경우 환급이 이루어지며, 그 반대의 경우는 추가납부세액이 발생합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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간이과세자도 의제매입세액공제 받을 수 있나요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.의제매입세액공제는 일반과세자만 적용 가능하며, 간이과세자는 적용이 불가합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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부모가 자녀에게 돈을 줄 때 얼마까지는 증여세가 안 붙나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.직계존속으로부터의 증여는 10년 간 5천만원(미성년자 2천만원)까지 증여재산공제가 적용되어 증여세 부담없이 증여가 가능합니다.이 외에 혼인신고일 전후 2년 또는 자녀의 출산일로부터 2년 내에는 최대 1억까지 추가로 세부담없이 증여가 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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세금계산서와 현금영수증은 왜 둘 다 필요한 경우가 있나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.세금계산서와 현금영수증은 모두 적격증빙 중 하나로, 세부담 측면에서 크게 다를 것은 없습니다.다만, 매출의 경우 현금영수증 발행 시 신용카드등 발행세액공제 적용이 가능할 수 있으며, 전자세금계산서 발행 시 전자세금계산서 발행세액공제 대상이 될 수 있기에 공제금액에서 약간의 차이가 있을 수 있습니다.(요건 충족 시)제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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만약 조정대상지역에서 3년거주 20년보유한 주택을 팔때
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.세대의 총 보유주택 수에 따라서도 세부담이 달라지게 되어 기재하신 내용만으로 예상세액 산출은 어렵습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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재산세는 언제 나오는거고 어떻게 하면 좀 더 절세 할 수 있을까요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.재산세는 매년 7/16~7/31 기간에 주택분 50%, 건축물, 선박에 대하여 고지납부기간이며, 매년 9/16~9/30까지는 주택분 나머지 50%와 토지에 대해 고지납부기간입니다.재산세는 신고세목이 아닌 고지세목이기에 절세할 부분은 없습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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부모 자식간의 차용증 작성 방법 (일부 증여, 일부 차용)
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.실제 대여금액인 2천만원에 대해서는 실제 원리금 상환스케쥴을 반영하여 차용증 작성해두시는 것이 추후 소명요청이 있을 경우를 대비하는 데 용이합니다.자금출처계획서에도 실질에 맞게 2천만원은 증여로 2천만원은 대여로 하고 차용증 첨부하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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현금영수증을 안 받으면 연말정산에서 손해가 큰가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산 시 신용카드 등 사용액 소득공제는 기본적으로 총 급여의 25%를 초과하여 사용한 부분만이 공제대상이 됩니다.따라서, 총 급여의 25% 미만 사용 시 신용카드 등 사용액 소득공제액은 없으며, 초과부분에서 현금영수증 사용액은 30%의 소득공제율이 적용되어 그만큼 과세표준이 줄어들게 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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