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주식 양도소득세 질문입니다. 해외주식 공제 250만원과 국내주식 물적분할 반대의사 표시 후 매수청구권 양도소득세 공제 250만원이 별도인가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.기본공제는 재산종류별로 적용되는 것인데, 해외주식과 매추청구권의 양도는 같은 종류의 것으로 보아 합하여 기본공제 250만원이 적용됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠씁니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.07.26
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부가세 신고에서 사업자신용카드 내역에서 선택 불공제건은 수정을 안해도 괜찮은가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.홈택스의 공제/붕공제 여부는 참고사항일 뿐이며, 실제 신고 시 정상적으로 반영되었다면 문제 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.07.26
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부모가 .사위,또는 며느리에게 얼마까지 증여가능한가요?
안녕하세요.자성세무회계 김성은 세무사입니다.사위나 며느리는 기타친족에 해당하며, 기타친족으로부터의 증여는 10년 간 1천만원까지 증여재산공제가 적용되어 증여세 부담 없이 증여가 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
23.07.26
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부가가치세 분납할 수 있는 방법은 없나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.부가가치세는 원칙적으로 분납제도는 없습니다.다만, 일정 사유에 해당하는 경우 납부기한 3일 이전에 납부기한연장 신청을 하고 승인을 받는 경우에는 납부유예나 분납이 가능합니다. 일정 사유란 천재지변이나 심한 질병, 사업에 중대한 손해 등의 사유로 납부기한 내 납부가 불가능하다고 인정되는 것을 의미합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
부가가치세
23.07.26
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앱테크 소득도 연말정산시 기재해야할까요?
녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산은 근로소득만이 그 대상이기 때문에 앱테크 소득은 연말정산과 무관합니다.앱에서 수익 지급 시 사업소득 또는 기타소득으로 원천징수를 하는 경우에는 국세청에 소득신고가 되는 것이므로 다음년도 5월에 근로소득과 합산하여 종합소득세 신고를 하여야 합니다.다만, 기타소득금액이 연 300만원 이하이면 분리과세 선택이 가능하기 때문에 종합소득에 합산하지 않을 수 있고, 건당 5만원 이하의 기타소득은 과세 최저한으로 과세대상이 아닙니다.만약, 원천징수가 이루어 지지 않았다면 본인이 자진하여 신고하지 않았을 경우에도 현실적으로 과세하기는 어렵습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.07.26
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미국주식 배당금 종합소득세가 궁금해요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.금융소득(이자+배당소득)은 일반적으로 지급 시 15.4%(지방세 포함)의 세율로 원천징수된 후 지급됩니다.연 금융소득이 2천만원 이하라면 분리과세 소득으로, 지급 시 원천징수된 것으로 납세의무가 종결되지만, 연 2천만원 초과 시 다음년도 5월에 타소득(근로, 사업, 기타, 연금소득)과 합산하여 종합소득세 신고를 해야합니다.합산 시의 결정세액에서 기납부세액(지급 시 원천징수된 세액)을 차감해주므로 이중과세 문제는 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.07.26
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부가세 신고는 일년에 몇번하는건가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.부가가치세 일반과세자로 개인사업자라면 1~6월분의 거래에 대해 7월 25일까지 부가가치세 1기 확정 신고납부를 하며, 7~12월의 거래분에 대해 다음년도 1월 25일까지 부가가치세 2기확정신고납부를 해야합니다. 1~12월 1년간의 소득에 대하서는 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 통하여 신고납부를 해야합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.07.26
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양도속득세 주택,해외주식궁금합니다.?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.기본공제는 재산종류별로 적용되는 것으로, 주택 매도와 해외주식 양도 시 각각 250만원의 기본공제가 적용됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.07.26
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알바비도 소득세로 신고 해야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.3.3% 원천징수하는 소득(사업소득)이나 기타소득 또는 근로소득 등으로 원천징수되지 않고, 신고되지 않는 소득이라면 국세청에 보고되지 않는 소득이기 때문에 소득의 귀속자가 자진신고 시 소득의 지급자(회사)에게 불이익이 있을 수 있습니다.따라서, 회사에 신고여부를 한번 더 확인하시고 진행하시는 것이 좋습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.07.26
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현금으로 증여 받았을 때 5천 넘으면 꼭 신고해야하나요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.직계존속으로부터의 증여는 성년자녀라면 10년 간 5천만원까지 증여재산공제가 적용되어 증여세 부담 없이 증여가 가능합니다. 또한, 증여세 과세표준이 50만원 미만인 경우에는 과세최저한으로 증여세가 부과되지 않기 때문에, 50,106,721원 증여 시 증여세 부담은 없습니다.다만, 이 경우에도 증여세 신고의무는 있는 것이며 증여일이 속하는 달의 말일로부터 3개월 이내에 신고해야하지만, 납부할 본세가 없기 때문에 무신고 시에도 가산세 등의 불이익은 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
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