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아버지가 땅이 있는데 시가로 1억5000만원정도 됩니다 물려받으면 세금은 얼마를 내야하죠?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.상속세 계산시 평가기준일(상속일) 현재 시가에 따르도록 되어 있습니다.여기서 말하는 시가란, 평가기준일 전후 6개월 내 거래가액, 감정평가액 또는 보상가액(경매, 공매가액)을 말합니다.만일 이런 기준이 되는 가액이 없을 경우,토지의 경우 개별공시지가로 평가하게 되며 거래가 거의 없는 토지의 경우 개별공시지가로 평가할 가능성이 큽니다.상속세 계산시 상속인의 배우자분께서 생존해 계시면 10억을, 배우자분이 안 계시면 5억원을 공제해 주기 때문에 토지 포함 다른 재산이 위의 금액 이내이면 상속세 부담은 없습니다.그리고 상속세 외에 명의변경시 취득세를 지자체에 신고납부하시면 됩니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
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상속세
19.07.09
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월세도 연말에 소득공제 가능한가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.질문자님이 (1) 무주택 세대의 세대주이며 (2)총급여 7천만원 이하인 근로소득 자(합산하는 종합소득금액이 6천만원 이하일 것)의 자격요건을갖추고 월세액을 지급하는 경우 세액공제로서 산출세액에서 직접 차감할 수 있습니다.이 때에, 세액공제 받을 수 있는 금액은 월세액(750만원 한도)의 10% 입니다.[총급여액 5,500백만원 이하의 근로소득자(합산하는 종합소득금액이 4천만원 이하일 것)의경우 월세액(750만원 한도)의 12% 적용]공제신청방법은 연말정산시 또는 종합소득세 신고시 임대차계약서와 주민등록등본을첨부하시면 될 것입니다.만일, 종합소득금액이 6천만원 이하인 조세특례제한법상 성실사업자또는 성실신고확인대상사업자로서 성실신고확인서를 제출한 사업자의 경우라면지급한 금액의 10%(종합소득금액이 4천만원 이하일 경우 12%)를 2021년까지 지급분에 한해서 세액공제를 적용받을 수 있습니다.이 경우에도 월세액이 750만원 초과시 초과하는 금액은 세액공제를적용받지 않습니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
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연말정산
19.07.09
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공무원이나 군인연금도 소득공제의 대상과 세금 징수가 되는건가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.공무원연금과 군인연금 역시 연금소득에 포함되어종합소득세 과세가 됩니다. 다만, 연금소득을매년 근로소득에서 적립시 연금보험료공제에서소득공제 후 연금 수령시 연금소득으로 과세합니다.특수한 연금의 경우도 다른 연금소득과 동일하게과세하나 연금소득금액 산정시 약간은 차이가있습니다.다만, 연금소득 수령시 연금소득은 종합과세이기 때문에 확정신고를 하여야 합니다.이 경우에 공적연금소득만 있다면 확정신고생략이 가능합니다.사적연금소득이 1,200만원 이하인 경우 분리과세선택할 수 있습니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
세금·세무 /
연말정산
19.07.09
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유산 상속시 유산에 대한 가치평가는 무슨 기준인가요 ?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.상속세 계산시 평가기준일(상속일) 현재 시가에 따르도록 되어 있습니다.여기서 말하는 시가란, 평가기준일 전후 6개월 내 거래가액, 감정평가액또는 보상가액(경매, 공매가액)을 말합니다.만일 이런 기준이 되는 가액이 없을 경우,토지의 경우 개별공시지가로 평가하게 되며주택의 경우 개별주택가격 또는 공동주택가격으로결정하게 됩니다.거래가 없는 토지는 개별공시지가로 가격을 결정할 것으로 보입니다. 주택은 위의 개별주택가격 등을조회하시면 될 것입니다.그리고 토지, 주택에 저당권이 설정되어 있을 경우위의 금액과 해당 재산이 담보하는 채권액 중큰 금액으로 결정되니 참고하시기 바랍니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
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양도소득세
19.07.09
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복리 후생비를 요구하려면 정당한 사유가 꼭 있어야 되는건가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.세법에서 인정하는 복리후생비의 범위는 직장체육회 등 외에도 사회통념상 타당하다고 인정되는 범위 내에서 지급하는 경조사비 등이 포함됩니다.대표자와 복리후생비 지급에 대해 요구시 위의 항목에 부합하는지 먼저 검토해 보시기를 권합니다.위에 해당이 된다면 대표자 입장에서 법인세 또는 사업소득세 계산시 손금 또는 필요경비로 인정되기 때문입니다. 유의하실 점은 일부 복리후생비는 통상임금에 포함될 수 있기 때문에 퇴직금 및 4대 보험 등에 영향을 끼칠 수 있어 대표자의 부담이 늘어날 순 있으니 참고하시기 바랍니다.그리고 대표자와 협의시에는 합당한 명분과 합리적인 사유가 뒷받침되어야 원하는 결과 도출에 손쉽게 이를 것이라 생각합니다.(법적인 측면을 논외로 함)도움이 되셨기를 바랍니다.
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법인세
19.07.08
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유투버나 1인방송 개인사업자 내나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.(1) 사업자 등록여부현재 유튜브 크리에이터에 대한 관심도가 점점 증가하고 있고세무서에서도 준비 중인 것으로 알고 있습니다.사업자 등록은 가급적 하시는 편이 좋습니다.물론, 각종 세금 신고납부 의무(부가가치세, 종합소득세 등)가발생하지만, 사업에 관련된 부대경비 처리가 손쉬어 집니다.(2) 4대보험본인의 4대보험은 사업자의 입장이기 때문에 고용된 직원이 있다면 직장가입자가 되는 것이고본인 1인 활동이라면 지역가입자가 되는 것입니다.(3)과세여부유튜버 크리에이터는 전문적으로 활동을 하는 사업자이기 때문에 사업소득에 해당됩니다.구글로부터 수령하는 애드센스 수익 역시사업소득에 포함되기 때문에 매년 5월 말까지종합소득세 신고는 하여야 합니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
세금·세무 /
양도소득세
19.07.08
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총급여의 의미가 원천징수를 의미하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.보통 자격조건을 제한할 때, 월 소득을 기준으로 하는데통상적으로 세전급여를 기준으로 합니다. 신혼부부 특별공급에 대한 자격요건 중 급여 항목에서급여, 상여금은 포함하고, 성과급에 대한 포함여부를확인해 보셔야 합니다. 그리고 위에서 말하는 세전급여는 원천징수하기 전의 금액을 뜻합니다.그렇기 때문에 연말정산을 다 하고 난 후의근로소득원천징수영수증을 확인해 보시면 됩니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
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종합소득세
19.07.08
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중소기업청년 세금감면 거절 할 수 있나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.중소기업 청년세금 감면은 법에서 정한 요건 충족시 누구나 혜택을 적용받을 수 있습니다. 다만, 근로자의 감면 요청이 필수적입니다.아무리 요건에 해당된다고 하더라도 감면 신청 절차가 없다면 세금 감면을 받을 수 없습니다. 회사에 감연신청을 하였다면 관할 세무서에 서류를 제출하게 되어 있으니 담당자에게 문의해 보는 것이 좋을 듯 합니다.해당 내용은 회사의 재량이라기 보다는 국가가 특정한 요건을 갖춘 납세자에게 정책적인 목적으로 지원해 주는 것입니다. 청년 근로자가 감면 신청을 하였다면 회사는 그 내용을 관할 세무서에 제출하는 의무만을 갖고 있는 것입니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
세금·세무 /
연말정산
19.07.07
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홈택스 관련 추가신고 가능여부 질문입니다
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.직전 과세기간에 대한 종합소득세 신고기간은 5.1.~5.31.입니다. 이 기간이 지나면 홈택스이건 서류신고이던 종합소득세 신고를 할 수 없습니다. (신고기간 내 재신고는 홈택스를 통해 얼마든지 가능합니다) 만일 필요경비나 소득공제 사항을 누락했다면 홈택스를 통해 경정청구가 가능합니다.질문자님과 관련된 경정청구 내용은 법정신고기한 경과 후 5년 이내까지 홈택스를 통해 경정청구가 가능합니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
세금·세무 /
종합소득세
19.07.07
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네이버페이에서 개인으로 40만원 어치 물건 팔았습니다. 이에 대해 세금 신고 해야하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마준영세무사입니다.문의 주신 내용에 대하여 하기와 같이 답변 드립니다.판매로 인한 소득이 법에서 정하는 소득인지를 먼저 따져봐야 합니다.일시적인 판매가 아니라 계속/반복적으로 상품 등을 영리 목적으로 물건을 판매할 경우 사업소득으로 보아 종합소득세 신고를 함이타당할 것입니다.그러나 간헐적으로 사용하던 물품을 판매하는 경우라면 소득세 신고를 할 필요가 없습니다.양도소득세 과세대상이 아니며, 기타소득으로 보기도 어렵습니다.도움이 되셨기를 바랍니다.
세금·세무 /
양도소득세
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