상속세 신고 의무를 알고 싶어요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.결론적으로 말씀드리면 아버님이 돌아가신지 10년이 지났다면 상속세 신고를 하시지 않으셔도 됩니다.아마 남기신재산이 일괄공제5억 배우자공제5억 합산하여 10억에 미달하여서 과세를 하더라도 납부할 상속세가 없어서 상속세 무신고에 따른 해명이나 상속세조사가 없었던것으로 보입니다.게다가 10년전에 돌아가셨다면 상속세 제척기한 밖이므로 신고를 하지 않으셔도 될 것입니다.감사합니다.
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간이과세자 적용이 전년도 공급가액의 8천만원 미만이면 해당되나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.제목 그대로 간이과세자 적용이 전년도 공급가액의 8천만원 미만이면 적용되는지 궁금합니다.간이과세자의 1역년간 공급가액이8천만원 이상인 경우 다음해의 7월1일부터 일반과세자로 변경됩니다. 일반과세자가 간이과세자로 변경되는 기준도 같습니다. 그리고 적용이 된다면 다음연도 7월 1일의 과세기간부터 적용되는 건가요? 처음 등록하는 질문입니다네 맞습니다.단 위에서 1역년의 공급가액을 기준으로 한다고 하였으므로 기중에 사업을 개시한경우 사업개시일로부터 12월31일까지의 공급가액을 12개월로 환산한금액을 기준으로 8000만원 이상인지 미달인지를 판단합니다.감사합니다.
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부동산임대료부가세금서에 관한건데요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.사업자등록을 하지 않은 임차인에게는 임차인의 주민번호로 임대료세금계산서를 발급하셔도 무방합니다.임대료와 부가세를 수령후 세금계산서를 발행하지 않으면 세금계산서 미발행 및 매출누락이므로 임차인의 주민번호로 세금계산서를 꼭 발행하시기를 바랍니다.감사합니다.
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형제간 계좌이체시 증여세 세금이 나오나요 사례가 있나요??
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.과세관청에서 개인간의 모든 금융거래를 파악해서 증여세과세 대상이 되는지 하나씩 검토하지 않습니다.형제간 2000만원의 자금이체를 과세관청에서 파악하여 과세하기란 세무행정상 어렵습니다. 그렇다고 하더라도 무조건 적출된다라는 보장은 그누구도 할수 없습니다.형제에게 자금을 차입해서 차용증을 작성하고 이자와 원금을 지급하는 경우 증여로 보지 않습니다.감사합니다.
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주택임대사업자등록 직장을다니고있는데 등록이 가능한건지요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.주택임대사업자를 등록하면 양도소득세 계산시 주택수에서 빠져서 1세대1주택 비과세도 가능할수 있고 다주택자 중과주택수에서도 제외되어 중과세율을 피할수도 있어 세금해택을 받을 수 있습니다.직장유무를 따지지 않고 주택임대사업자등록이 가능합니다.감사합니다.
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프리랜서 종소세의 세무서 의뢰 관련 질문
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.프리랜서의 경우 통상 추계율을 경비로 사용하여 종합소득세를 신고합니다.즉, 본인의 받은 돈에서 법에서 정해주는 경비율을 반영하여 경비를 반영한 차감소득에서 세금을 신고합니다.만약 추계경비율보다 본인이 사용한 사업경비가 많은 경우 추계신고를 하지 않고 장부기장을 통해서 신고를 하게되는데 이경우 추계로 본인이 신고한것보다 더 적은 세금을 납부할 수 있습니다.종소세신고의뢰를 맡긴 세무대리인이 사업과관련된 경비가 아닌 비사업경비를 비용에 반영하여 종소세신고를 한다면 향후 문제가 될수 있습니다.감사합니다.
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2022년 가상화폐 세금 20프로의 기준
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.1000만원의 금액으로 2000만원 즉1000만원의 원금의 2배로 이득을 취하고,이를 다시 다른데에 2000만원의 투자를 했다 해도1000만원의 이득에서 20프로 세금은 공제 되는건가요?1000만원 코인을 취득하여 2000만원에 매도하는 경우 차익 1000만원에 대해서만 세금이 과세 됩니다.추후 2000만원으로 코인을 재취득하여 다시 되파는 경우에 매도차익이 존재한다면 2000만원의 취득원가를 초과하는 수익에 대해서 세금이 과세딥니다.기존에 납부했던 20%세금이 공제되는것이 아닙니다.개별 거래로 과세문제를 판단하시면 되시겠습니다.감사합니다.
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스마트 스토어 창업을 하려고 하는데요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.아버님 회사의 사업자 번호로 스마트스토어를 개설해야할것으로 판단됩니다.사업자등록은 실제로 사업을 영위하는 사람의 이름으로 개설해야하는 것이고 사업을 영위하지 않는 타인의 명의로 사업자를 등록한다면 과태료 대상입니다.감사합니다.
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프리랜서도 4차재난지원금 받을수 있나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.세금을 3.3%만 공제하고 월급을 받는데.소득세로 알고 있는데. 프리랜서가 맞나요?프리랜서의 정확한 기준이 어떻게 되는지 알려 주세요.프리랜서인경우 3.3%로 세금을 공제하고 용역료를 지급하는 것이며 , 반대로 3.3%로 세금을 공제하고 용역료를 지급한다고 하더라도 세법상 프리랜서로 반드시 인정되는 것은 아닙니다. 편의상 근로자들을 3.3%프리랜서로 신고하는 사업주들이 많고 이들이 근로자성이 있다면 세법은 신고방식과 상관없이 근로자로 보고 세금을 부과할수 있습니다.일단 3.3%로 세금이 신고되는 프리랜서시라면 4차재난지원금 신청이 가능합니다.https://covid19.ei.go.kr/eisp/eih/es/cv/main.do감사합니다.
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연말정산(현금영수증)관련 질문 입니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 임현상세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.1. 성인 자녀가 소득이 없는 경우에 사용한 체크카드 연말정산 공제가능한지?소득이 없는 성인자녀가 사용한 체크카드의 경우 근로자의 연말정산에 포함할수 있습니다.2. 의도치 않게 국세청홈텍스(현금영수증)에 등록되지 않은 휴대폰 번호로현금 영수증 발급신청이 된 경우 그 휴대폰번호로 현금영수증이 발급이 되는건가요?아니면 현금영수증 발급이 되지않고. 만약 신용카드나 체크카드를 사용한경우라면그냥 카드 실적으로 포함되는건가요?휴대폰 번호로 발급한 현금영수증도 현금 결제 시 발행해주는 영수증으로, 소비자가 현금과 함께 카드나 핸드폰 번호 따위를 제시하면 가맹점은 그에 맞는 현금영수증을 발급합니다. 이렇게 발행한 현금 결제 내역은 국세청에 자동적으로 통보되기 때문에 연말정산 시 혜택을 받을 수 있습니다.감사합니다.
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