늘씬한듀공294
- 법인세세금·세무Q. 건설회사 급여 경비처리에 관해 문의드립니다전문건설회사입니다공사를 했는데 두업체가 같이 공동계약하여 진행하였습니다.공사원가 사용한 내역을 안분계산하셔 나눴는데 나머지 공동경비는안분율에 마춰서 입력하여 작성했는데인건비는 한업체에서 인건비신고했는데두업체가 안분율에 따라 경비처리하여도 상관없는지 궁금합니다~
- 종합소득세세금·세무Q. 하도급 건설업 외주비 문의드립니다A전문건설업체가 있는데요,, 여기가 하도급인데요,, 요번에 세금계산서(매입)을 보니"00공사"라는 품목으로 30,000,000원(부가세별도)을 받았더라구요,,그래서 외주비인거 같아서 외주비 계정으로 우선 넣었는데요,,외주비로 넣으면 고용산재 부담이 있다고 하더라구요,,(31%)원도급이 아닌 하도급업체도 외주비 계정을 넣으면 고용산재에 대해 부담하는게 맞나요?
- 양도소득세세금·세무Q. 상속받은 건물 감가상각 문의드립니다부동산 임대업은 하는 어머니가 돌아가셔서 아들이 상속을 받았습니다.건물 취득일은 2006년 1월이고 감가상각은 20년으로 정액 상각 신고를 해왔습니다. 2019년도 상속을 받고 부동산임대업을 계속 이어갑니다. 이 경우에 아들이 상속받은 종합소득세 신고는 2019년이 1기로 처음 신고를 하는데.. 감가상각은 이어서 같은 금액으로 상각을 하면 되는 건가요?아니면 다시 20년상각으로 다시 시작해야 하는 건가요?
- 양도소득세세금·세무Q. 업무용승용차 매각과 관련해서 문의드립니다복식부기의무자가 소득세법 제33조의 2 제1항에 따른 업무용승용차를 매각하는 경우에만 총수입금액 산입대상인 것으로 조정시 사업소득금액을 계산할 때에 총수입금액에 가산하여야한다고 하는데 이미 손익계산서상에 유형자산처분이익이 반영되었는데 이중으로 처리되는게 아닌지 궁금합니다
- 연말정산세금·세무Q. 미수금 선급금 처리방법 문의드립니다열리베이터수리를위해 수리할업체에 미리오백만원을 지급하고선급금으로 잡아놓고 2019년에 완성하면 잔금을주고 세금계산서를 받을려고했는데 그렇게 안되게 되었어요선지급한돈도 옷받게되고 열리베이터수리도 못하게되었는데 회계상 또는 세무사 어떻게 처리해야되나요? 선급금 처리한부분을 어떻게 해야되나요?
- 종합소득세세금·세무Q. 실습생 사용 급여 지급 문의드립니다호텔업을 하고 있는 곳입니다.이번에 대학생이 한달간 실습생으로 오게되었습니다.고용노동부에선 일경험수련생 이라 칭하는거 같습니다.일경험수련생 경우 소득 지급을 어떻게 해야하는건가요?근로자로 보면 안되는거같아 일용급여로 지급이 아닌거같은데 그렇다고 사업소득이나 기타소득으로 원천징수하는것도 아닌거같아서요
- 연말정산세금·세무Q. 부당해고 피해보상금 지급문의드립니다법인에서 직원을 채용하고 다음주부터 출근하라고 통보한후 다시 출근전에 입사취소 되었다고 통보하자 이를 노동부에 제소하여 부당해고에 해당된다고 결정되어 회사와 당사자간 합의금으로 600만원을 지급하였습니다이경우에 지급시 원천징수는 몇%로 해야 하는지요?
- 양도소득세세금·세무Q. 수출대금과 매입대금과의 상계처리 문의드립니다국내 제조사에서 매입을 하고 일본에 수출대행을 하고 있는 업체입니다.그런데 사정이 있어 수출처에서 수출대금을 당사로 보내지 않고 국내 매입처로 바로 보내고자 하는데 회계는 상계를 하면 되는 것으로 알고 있지만 다른 문제는 없나요?
- 법인세세금·세무Q. 비상근 임원에게 지급된 교통비 문의드립니다주주총회에 참석하는 비상근 임원들에게 교통비 명목으로 현금을 지급하였습니다.통상적인 교통비 수준의 금액이 아니라서 원천신고를 해야할것 같은데요!비상근 임원이라 근로소득으로 신고는 불가능해서 3.3% 사업소득으로 신고하려고 하는데 맞나요?
- 법인세세금·세무Q. 건강검진 무료진료 접대비여부 문의드립니다개인병원원장이 지인들에게 건강검사를 하고 진료비를 무료로 해주었다면?[1안] 병원은 환자가 거래처이므로 무료진료해주었다면 접대비로 봐야한다[2안] 무료로 해주었다면 접대비도 아니고 수입금액도 아니다어떤 것이 맞는것인가요?