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숙연한고릴라278
숙연한고릴라27822.01.10

2022년 연말정산 방법은어떻게 바뀌는지 알려주세요

2022년도에는 연말정산 방법과 직장인이 연말정산을

위한 서류나 다른 인증서같은거 어떻게 준비해야하는지 알려주세요

그리고 촤대로 받을수 있는 금액은 어느정도나 되는지도 궁금합니다

세금에대해서 아는게 없어서 매년 손해아닌 손해를 보는거 같아서 올해는 손해좀 안보려고 질문 올려

초등 4학년 초등 1학년 아이둘 키우는 4인가족입니다

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답변의 개수4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전영혁세무사입니다.

    국세청이 연말정산 자료를 회사에 직접 제공하기 위해서는 근로자 사전 동의가 필요한데, 민감 정보 때문에 연말정산 자료 직접 제공을 원하지 않는 근로자가 있을 수 있어서 우선 연말정산 간소화 자료 일괄제공 서비스를 희망하는 회사는 신청 근로자 명단을 사전에 받아 2022년 1월 14일까지 국세청 홈택스에 등록해야 합니다. 근로자 본인이 아닌 부양가족의 자료 제공은 같은 달 19일까지 신청해야 합니다. 이번 개편은 시범적으로 시행하는 것이므로 신청하지 않으시는 경우에는 기존과 동일하게 홈택스에서 간소화자료를 받아 회사에 제출하시면서 진행하시면 됩니다.

    연말정산은 1년 간 원천징수되었던 소득세들의 합을 연말정산을 통해 최종적으로 계산된 한 해의 근로소득세와 비교하여 정산하는 것이므로 전자가 클 경우 그 차이만큼 환급이, 작을 경우 추가납부세액이 발생하는 것입니다. 연말정산 시 반영되는 근로소득자를 위해 마련된 여러가지 소득공제 및 세액공제제도(교육비세액공제, 의료비 세액공제, 보험료 세액공제, 기부금 세액공제, 연금계좌세액공제, 주택마련저축 소득공제, 월세액 세액공제, 주택임차차입금 상환액 등에 대한 소득공제, 중소기업청년소득세감면 등)가 있으므로 일일이 그 요건들을 설명드리기는 어렵고 자신이 해당하거나 해당할 수 있는 부분들에 대한 요건을 각각 검토하셔서 직접 찾아 적용받는 수 밖에 없습니다. 따라서 아래 링크에 따라 구조를 파악하시고 자신이 해당할 수 있는 제도들을 찾아보시기 바랍니다.

    https://call.nts.go.kr/call/taxInfo/selectTaxInfo.do?mi=1317


  • 안녕하세요. 최영 세무사입니다.

    연말정산 준비함에 있어서 관련자료등은 국세청홈택스 사이트 연말정산 간소화 서비스를 이용하시면 됩니다. 따라서 국세청홈택스에 인증서로그인 하셔서 관련자료를 회사에 제공하면 회사에서 진행하게 됩니다. 최대환급액은 질문자님의 급여에서 원천징수한 기납부세액이 한도가 될 것입니다.


  • 안녕하세요. 백승호 세무사입니다.

    20세 이하이고 소득금액이 100만원 이하인 자녀의 경우 연말정산시 부양가족공제를 받을 수 있습니다. 연말정산영수증 수취시 부양가족공제가 잘 적용되었는지 확인해보시기 바랍니다.


  • 안녕하세요. 문용현세무사입니다.

    연말정산은 회사에서 직원들 대신 하므로, 직원들은 회사에 연말정산 자료만 잘 제출하시면 됩니다. 홈택스에 공인인증서와 아이디로 로그인을 하신후, 홈택스>조회/발급>연말정산>연말정산간소화서비스에서 공제자료 조회 가능합니다. 연말정산시 최대로 환급받을 수 있는 금액은 본인이 1년간 급여에서 원천징수된 세금까지 받을 수 있는 것입니다.

    연말정산에 대한 기본적인 개념은 다음과 같습니다.

    직장인은 매월 급여를 받을 때 일정한 금액의 세금을 차감하고 받습니다. 이를 근로소득세라 합니다. 급여에서 매월 차감되는 근로소득세는 확정된 세금이 아닙니다. '간이세액표'란 일정한 기준에 의해서 매월 대충(?) 세금을 뗀 것입니다. 이를 올바르게 정산하는 것이 연말정산입니다.

    이처럼 연말정산은 1년동안의 총 급여에서 여러 공제자료를 반영하여 1년의 확정된 세금을 구한 후, 이 확정된 세금과 1년동안 간이세액표에 의해서 차감된 세금을 비교하여 정산하는 것입니다. 만약, 확정된 세금이 1년동안 차감된 세금보다 많다면 추가로 세금을 납부하는 것이고, 반대의 경우라면 차액을 환급받는 것입니다. 따라서 연말정산시에 환급을 많이 받기 위해서는 다양한 공제자료를 제출하는 것이 좋습니다.

    도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.