세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무포근한벌새206비영리법인의 수익사업 매출이 없고, 고유목적사업 관련 매입만 있는 경우 부가세 신고 문의드립니다.안녕하세요!수익사업 개시신고를 한 비영리임의단체(법인으로 보는 단체)를 운영하고 있습니다.수익사업 개시신고를 하였지만 매출액은 0원이며, 수익사업 관련 매입액도 0원인 상황입니다.다만, 고유목적사업을 위한 매입을 진행하였고 해당 매입금에 대한 전자세금계산서를 수취해둔 상황입니다.부가가치세 신고기한 내에 부가가치세 신고를 하지 못하여 기한 후 신고를 하고자 합니다.매출액이 0원이고 수익사업 관련 매입액이 0원이므로 부가가치세 무실적 신고를 진행하되, 고유목적사업을 위한 매입금액에 대해서는 매입처별 세금계산서 합계표를 따로 제출하는 방식으로 진행하는 것이 맞는지 문의드립니다.감사드립니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무근면한홍학87부가가치세 납부기한 지나고 내려면 어떻게 해야하나여??홈택스에 안 나오는데 납부서 담당 공무원한테 전화해서 홈택스에 낼 수 있게 만들어달라고 해야 하나여??아니면 세무서에 집적 가서 내야??3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무근면한홍학87부가가치세 납부기한 지났는데 질문이요부가가치세 4월 1일까지 내는 거였는데 내는걸 깜빡해서홈택스 들어가보니 내야 할 금액이 똑같고 납부기한이 4월 30일로 바껴있는데 이거 내면 맞는건가요?4월 1일까지 내야 할 납부번호와 4월 30일로 된 납부번호가 서로 다른데납부기한이 지나서 납부번호가 바뀐건지납부기한 지나면 가산세 내야 된다고 하던데 그런것도 없는거 같고4월 1일꺼 귀속연도 2023년 2기인데4월 30일꺼 보니 귀속연월 2023년 7월로 되어있어서 맞는거 같기도 하고... 자동으로 납부기한이 바뀐건지 이거 내면 될까요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무힘들어도버티고살아가야지수정세금계산서 가산세 적용여부(앞선 질문의 대한 더 자세한 내용)안녕하세요23년1기확정때 부가가치세 신고를 마감하여 납부세액이 있었습니다, 사장님께서 납부는 다 하셨는데 불과 어제 수정세금계산서로 매출세금계산서의 대해 마이너스를 발행하셨습니다. 이유는 법인사업자로 끊어야하는데 개인사업자로 발급하셨다는 이유였습니다. 저희가 위하고를 사용하는데 따로 가산세 적용이 되지 않았습니다만, 실제로 적용이 없는걸까요?1기확정때 부가세 5,744,839원이 납부였는데 매출이 하나 사라져서 수정신고 납부세액이 5,544,839원이 나오십니다.잘못끊기게 된 사유는 매입자에 있습니다. 사업자를 법인으로 끊으라는 말을 안해줘서 잘못 끊겼던거라고 하더라구요.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무힘들어도버티고살아가야지수정세금계산서 가산세 적용대상인가요?안녕하세요수정세금계산서의 경우 가산세는 적용이 안된다고 하지만 특별한 경우에는 또 적용이 된다고 봤습니다.23년 1기 확정때 부가가치세 신고를 했습니다만, 현재 매출세금계산서(저희가 공급자)가 잘못 끊겼다 하여,24.4.2자로 수정세금계산서를 발행하여 오늘 23년1기확정에 대한 부가가치세수정신고를 할려고 합니다.저희가 위하고를 쓰고 있는데 따로 가산세 적용이 안되는데(원래 가산세 적용대상이면 불러와져요) 그대로 가산세 없이 신고서 마감하면 되는걸까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무총명한홍관조4부가가치세 환급이 발생했는데 기한후신고를 하면 가산세가 붙나요?안녕하세요.부가가치세 환급이 발생했는데,제 때 신고를 못하고 기한후신고를 하게 되었습니다. 이 때 신고불성실 가산세를 따로 납부해야 할까요?4명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무신속한숲제비41부가가치세 질문있습니다 어떻게해야하나요1-3월까지 간이사업자하다가 4월1일부터 일반과세로 전환했는데 간이사업기간동안 부가세 신고를 하라고하던데 손택스들어가서 간이과세자신고들어가고 수정신고로 해야하나요? 자세하게 알려주세요ㅠㅠ1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무smartswitch24간이과세자 사업자 부가가치세 신고 관련제가 간이과세자 사업자등록을 하기 전에 부가가치세 신고에 대해 좀 더 알고 사업자 등록을 하려고 합니다.부가가치세 신고를 할 때 부가가치세 계산법이 있더라구요.그래서 그 계산법에 대해 자세히 알고자 질문을 드려봅니다.부가가치세 신고 계산법에서 매입세액도 계산해야 하는걸로 알고 있습니다.매출은 있지만 매입이 없을 경우 매입은 계산하지 않고 매출만 계산해서 부가가치세 신고를 하는건지 궁금합니다.4명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무숙련된소15건설업종 매입세금계산서 수취에 관한질문입니다건설업입니다 건설현장이 면세현장입니다 면세현장에서 자재네 관련비용을 세금계산서 수취할때 면세계산서로 수취가 가능한가요?4명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무세련된고라니1822기 예정미환급부가세는 세무조정계산서 합계표준재무상태표에 미수금이 아닌 부가세 대급금으로 처리하여야 되나요?안녕하세요.예정신고 사업장이 아니지만(소규모 법인사업장) 자발적으로 예정신고를 진행하여 2기 예정신고시 환급이 예상되는 금액(9월 30일 부가세 예수금 상계 이후 부가세 대급금 잔액)에 대해 미수금 처리하였습니다.기말 시점 bs에는 미수금 금액이 표기되어 있습니다.다만 세무조정 용역으로부터 받게 된 세무조정계산서에 해당 미수금 잔액이 부가세대급금 계정으로 집계되어 있어서 질문드립니다.해당 사업장이 예정신고 사업장이 아니어서 미수금을 가계정이라 간주하고 세무조정계산서에 부가세 대급금으로 합산 기재하는 것이 올바른 세무조정 절차인가요??1명의 전문가가 답변했어요