기업의 영업외수익도 세금은 똑같나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.기업의 세금은 영업이익에서 영업외수익과 영업외비용을 반영한 후 이익을 구해 세금을 계산하게 됩니다.따라서 영업외수익이더라도 세금은 동일하다고 보시면 됩니다.다만, 영업외수익 중 법인의 비사업용토지 등 양도소득 등이 있는 경우 해당 수익에 대해서는 추가로 과세될 수 있습니다.감사합니다.
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1주택자는 12억 미만시. 양도세 안내놔요.
안녕하세요. 김환 세무사입니다.취득 당시 조정대상지역이었다면 2년간 실거주하여야 1주택 비과세를 적용받을 수 있습니다.취득 당시 조정대상지역 내 주택이 아니라면 2년간 보유하였다면 양도가액 12억 까지 비과세 받을 수 있습니다.감사합니다.
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25년 소득금액 미리 확인하는 방법 없을까요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.사업장의 소득에 대해 가결산을 해보시는 방법 외에는 없습니다.세무기장을 맡기고 계시다면 세무사사무실에 대략적으로라도 가계산을 요청하시면되고, 기장을 맡기고 계시지 않으시다면 대략적으로라도 부가세 신고하신 내용을 토대로 1년치의 수입에서 비용을 차감해서 계산해보시면 좋을 것 같습니다.감사합니다.
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가족간의 돈 거래는 얼마까지 주고 받아도 상관이 없나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.무상 또는 저리로 대여받음으로 인한 이익이 연 1,000만원을 초과하는 경우 해당 이익에 대해 증여세가 과세될 수 있습니다.현재 법에서 정하고 있는 이자율은 4.6%로, 약 2억 1,700만원 정도의 금액을 무이자로 차입한다면 217,000,000x4.6% 는 1,000만원이 넘지 않기 때문에 증여세가 발생하지 않습니다.이러한 이유로 부모 자식간에 2억 1,700만원까지 대여가 가능하다는 말이 있지만, 그 금액을 초과하여 대여하더라도 일정 이자를 지급하고 실제 차입이 맞다면 문제 되지 않습니다.감사합니다.
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차용증 안 쓴 거래, 증여 문제 될까요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.차용증을 쓰지 않으셨어도 부모님께 대여 후 상환 받으셨다면 문제될 일은 없을것으로 사료됩니다.걱정하지 않으셔도됩니다.감사합니다.
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중도이직시 전직장분 연말정산 내역 해석 문의입니다
안녕하세요. 김환 세무사입니다.전 직장 퇴사 시 150만원 환급으로 인해 기납부세액(미리 납부한 세액)이 적어져 이번 연말정산 시 납부가 발생한것으로 보여집니다.전 직장 퇴사 시 받으신 월급의 급여명세서를 살펴보시기 바랍니다.만약 퇴사 시 150만원을 받으시지 못 하였다면 전 직장에 환급을 요청하셔야 합니다.감사합니다.
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연말정산에서 내는 세금항목에 대해 궁금합니다
안녕하세요. 김환 세무사입니다.매달 급여의 원천세는 회사가 임의로 선택할 수 없고, 근로소득 간이세액표에 정해진 세액만큼 원천징수 하게됩니다.다만, 근로자가 선택하는 경우 해당 세액의 80%, 100%, 120%중 하나를 선택은 가능하니 참고 부탁드립니다.감사합니다.
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직장인 연말 정산 안하면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.연말정산 시 회사에 자료를 제출하지 않으면, 본인의 인적공제 등 기본공제만 반영하여 연말정산을 진행하게 될 것입니다.이러한 경우 추가납부세액이 나올 확률이 매우 높습니다.추후 5월에 개인적으로 종합소득세 신고를 통해 정산하시면 다시 환급 받으실 수 있습니다.감사합니다.
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이 경우 연말정산하고 소득세도 거~~의 없이 건강보험이랑 연금보험만 나올 수도 있나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.배당수입이 2,000만원 이하이시고, 급여 외 별다른 소득이 없으시다면 대표님의 소득공제 내역에 따라 다르겠지만, 기본 공제만 적용하여도 세액은 발생하지 않거나 매우 적게 산출될것으로 예상됩니다.감사합니다.
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직장인들은 보통 연말정산 때 환급을 얼마나 받나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.연말정산이란 1년치의 급여에 대해 각 개인마다 적용가능한 공제들을 적용하여 최종적으로 국가에 납부해야 하는 세금을 계산한 뒤,매달 급여 받을 때 납부했던(원천징수) 세금과 비교하여 연말정산 금액이 더 많으면 추가 납부, 더 적으면 환급 받는 개념입니다.따라서 개개인마다 소득공제 및 세액공제 내역이 매우 다르고, 매달 납부하는 금액 또한 상여 등에 따라 달라지기 때문에 평균적으로 이 정도 환급받는다라고 표현하기가 매우 어렵습니다.감사합니다.
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