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부모님께 형제들이 똑같이 토지를 받은 상황에서
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.세무적인 문제보다는 법률적인 문제에 가까우나 상식선에서 답변해 드리겠습니다. 상속이 진행 중인 과정에서 상속인이 갑작스럽게 사망한 경우, 상속인의 배우자나 자녀 등 그 상속인에게 상속권이 부여되어 권리를 행사할 수 있게 됩니다. 즉, 형제에게 돌아갈 토지가 그 배우자나 조카 등에게 돌아가게 됩니다.참고하시기 바랍니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.09.23
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부가가치세에서 조기환급은 무엇인가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.부가가치세가 환급받는 원리는 계산구조를 생각해보면 이해가 될 것 입니다. 부가가치세는 매출에서 발생한 매출세액에서 매입으로 발생한 매입세액을 차감하는 계산 구조 입니다. 사업 변동의 영향으로 매출이 적게 발생하더라도 고정적인 매입이 이루어진다면 매출세액보다 매입세액이 보다 크게 발생할 수 있는 것 입니다. 이 때 부가가치세액의 환급이 발생하는 것 입니다. 이는 기간을 정해놓고 이루어지는 계산 구조상 이루어지는 결과라고 볼 수 있습니다. 참고하시기 바랍니다.
세금·세무 /
연말정산
20.09.23
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감가상각기간을 마음대로 조정할 수 있나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.고정자산 등에 대한 감가상각은 가치하락에 따른 비용 계상은 아닙니다. 사용에 따른 가치의 하락으로서 정해진 방식에 따라 감가상각을 하는 것 입니다. 회계상 방법은 정액법, 정률법 등 여러 가지가 있으나 세법에서 자산별로 정해진 방식이 존재합니다. 감가상각을 회사 임의대로 계산할 수 있다면 손익을 조절할 수 있는 우려가 있어 납세자가 세금을 자유롭게 조절할 수 있는 부작용이 발생합니다.참고하시기 바랍니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.09.23
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종합소득세 신용카드 공제 여부?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.연말정산의 경우 근로소득자가 행하는 절차이며, 근로자가 아닐 경우 다음해 5월에 종합소득세 신고납부를 하여야 합니다. 이 때, 과세표준 계산시 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제는 근로자만이 적용할 수 있습니다. 기타소득자의 경우, 연봉의 개념이 적용되지 않아 소득공제를 할 수 없습니다. 근로소득자에게만 적용되는 혜택으로 생각하시면 됩니다.
세금·세무 /
연말정산
20.09.23
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취등록세는 이해가 됩니다. 그렇게 추가로 붙는것들은 뭘 의미하는건가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.신차 구입시에만 개별소비세를 구입자가 부담하므로 중고차 매입시 개별소비세는 해당사항이 없습니다. 다만, 취득세에 부가적으로 붙는 지방세와 농어촌특별세의 경우 지방세법과 국세에 정해진 과세대상에 대하여 부가되는 것인 만큼 납세의무자는 취득세 신고시에 같이 납부 하여야 합니다.다소 억울하다고 생각할 수 있으나, 법에서 규정하고 있는 과세대상이므로 부담하여야 할 것 입니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
20.09.23
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소득 공제 시 의료비 공제 후 이후 실비 보험 청구하면 어떻게 되나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.의료비 지급 후 보험 청구를 늦게 하는 경우는 흔히 일어날 수 있는 사례로서 국세청에서도 이런 부분을 인지하고 있으며, 제도적으로 해결할 수 있습니다. 실비보험 청구하여 입금되는 해의 의료비 세액공제시 실비보험 입금액만큼을 차감하면 됩니다. 상법상 보험청구권 소멸시효가 3년 이므로 시간차가 발생할 수 있는 것 입니다. 참고하시기 바랍니다.
세금·세무 /
연말정산
20.09.23
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증여세 자진신고일 후에 신고하면 불이익이 있을까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.직계존속으로 부터 증여받을 경우, 5천만원이 증여재산공제액(본인이 미성년자일 경우 2천만원)이므로 해당 금액이내일 경우, 증여세를 신고납부하지 않더라도 차후에 가산세는 발생하지 않습니다. 차후에 자금출처소명시에도 증여재산공제액 이내이므로 큰 문제는 없을 것으로 생각하나, 입금내역에 대한 자료는 보관하셔도 무방할 것 입니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.09.23
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연말정산때 세금을 더 내야한다는데..
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.미혼인 직장인의 경우 부양가족이 없기 때문에 부양가족이 있는 직장인에 비해 공제되는 항목이 상대적으로 적어 연말정산시 추가로 납부할 가능성이 커집니다. 흔히 싱글세라고 하기도 하나 현행 세법체계에서는 공제가 적용될 사항이 없어서 어쩔 수 없는 부분이기도 합니다. 어머니에게 용돈을 보내드리며 부양하는 것은 어머님을 인적공제에 포함시키는 것이기 때문에 다른 사람들보다 불리한 사항은 없습니다.어머님에게 용돈을 보내드리는 것은 세법적으로 공제되는 사항이 없어 아쉽습니다.
세금·세무 /
연말정산
20.09.23
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부모님 명의로 운영을 하게 되면.. 증여로 될까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.부모님 명의 사업장이라면 부모님에게 종합소득세 납세 의무가 발생합니다. 세금 미납시 본세 외에 가산세 부담이 생기게 됩니다. 명의 대여는 원칙적으로 불법이며 원 사업자의 명의로 등록을 해야 합니다. 실질 사업자와 명의자의 구분이 어려운 문제이나 세금 문제 등 발생시 사업자와 명의 대여자 모두에게 부담이 되어 조속히 명의를 변경하시기 권해 드립니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.09.23
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아파트를 받을 수 있는데 나중에 불이익이 없을까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 마승우 세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.보통 양도보다 증여의 경우, 과세표준 산정시 차감되는 항목이 상대적으로 적어서 세금이 많이 나오는 편입니다. 그렇기 때문에 절세를 고려한다면 양도가 나은 것이나 매도가액 마련이 어렵고, 자녀에게 이전해 주는 효과가 적어집니다. 대출을 낀 상태에서 증여를 받을 경우, 차감한 금액이 증여재산가액이 되고, 대출 부분은 양도가 되어 아버지가 부담해야 할 것 입니다.참고하시기 바랍니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.09.22
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