세금·세무
법인세
- 법인세세금·세무자유로운재칼292청년창업 세액감면에 대해 궁금합니다~안녕하세요,지방에서 개인사업자 (건설업) 창업한 청년입니다.현재까지 매출이 5억 정도이며, 하반기 예상 매출은 10억 정도로 예상합니다~매출액이 크면 법인으로 전환하는 것이 낫다고 하기에 고민 중입니다~- 개인사업자에서 법인으로 전환해야하는 업종별 매출액의 기준이 있나요?- 개인사업자에서 법인으로 전환하는 경우에도 청년창업 세액감면 100% 적용이 가능할까요?- 계속 개인사업자로 유지할 경우, 소득세는 매출액의 규모와 상관없이 세액감면이 적용되나요?세금이 없다면 건강보험료만 납부하면 되나요?답변 부탁드립니다~!4명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무색다른거위222법인의 기숙사용 부동산 취득시 세금안녕하세요저희가 이번에 구성원 기숙사용으로 부동산(빌라)를 매입하려고 합니다. 구입할 때 중과세가 발생하는지 궁금합니다.세금이 어떻게 발생하는지 궁금합니다.현재 새로운 지점에 공장을 완공한 상태이고.새로운 공장 인원들의 기숙사용 건물을 구입하려고 하는 상황입니다4명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무영원한침팬지197사업자등록 및 지점등기 관련하여1. 서울 지역에 현재 운영중인 사업자가 8/31일자로 사실상 영업을 종료하고 임차인이 동 장소에 법인을 설립하고 사업자 등록을 해야 하는데, 전 사업자가 폐업신고를 하지 않고(9/10일경 폐업신고 예정) 있는 상태에서 신규 사업자 등록이 수리 되는지요?2. 법인설립회사가 서울지역 실내체육시설을 제3자에게 임대주고자 하는데, 이럴 경우 본 법인회사가 해당 실내체육시설 영업지역에 '지점 등기'를 꼭 해야 하는지요?(과밀억제권역으로 인한 과중세금은 없는지?)- 현 주식회사 법인소재지는 용인에 있습니다.3명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무우람한도롱이49해외이주비용 비용처리에 관하여안녕하세요.저희 회사에 새로 오신 COO 분이 계시는데, 이 분이 해외에서 근로를 하고 계시다가 이번에 저희 회사 쪽으로 오셨습니다.말씀을 들어보니 국외에서 국내로 들어올 때 발생한 비용(해외이주비용)을 지급해드리기로 약속하셨더라고요.그래서 오늘 비용을 처리해드리려고 하는데...해외이주비용이 한화로 약 500만원 정도 합니다. 비용 처리를 어떻게 해야 할까요?근로계약서에 해외이주비용을 지급한다고 명시되어 있다면, 해외이주비용을 상여금으로 드려도 괜찮을까요?세무상 문제되는 내용이 있을까요?카테고리를 잘못 선택해 세무/회계 쪽으로 다시 질의 드립니다..4명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무밝은뜸부기162부가세경정청구 및 법인세수정신고 다시한번 문의합니다.1. 18년 매입세금계산서를 21년 발견하여 부가세 경정청구진행2. 법인세 수정신고 진행시1)18년세무조정원재료 필요경비산입하고 손금산입하고 유보처분함 ***(유보발생)2)19년세무조정분개처리 및 세무조정에 대해 알려주시면 감사합니다.재무제표 수정불가하니 분개처리도 못합니다.;원재료 소멸은18년에 끝났으나 비용지급문제로 소송에서 져서 21년에 지급되었습니다.그러면19년 법인세수정 세무조정은익금산입- 전년도 원재료 익금산입하고 유보추인함***(유보감소)손금산입- 전년도 원재료 손금산입 하고 기타사외유출처분함 이렇게 처리하면 19년에는 과표영향 없으니 괜찮을까요?소중한 답변 기다리겠습니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무밝은뜸부기1622018년 매입세금계산서 누락시 법인세 수정신고 문의드립니다2018년 매입세금계산서 누락시 부가가치세 경정청구 신고 하고, 법인세 수정신고도진행해야 하는데요. 회계처리 및 세무조정사항 궁금합니다.원재료 누락금액이 2400만원정도 됩니다.세무조정)2018년에 필요경비산입 원재료*****(유보) 2021년 수입금액산입 원재료 (유보감소) 21년에 전기오류수정손실로 처리를 이렇게 해도 되나요? 아니면 19년에 회계처리 및 세무조정으로 수정을 해야하는지요2명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무날렵한솔개93법인세 중간예납 고지 세액 문의드립니다.안녕하세요, 작년 하반기에 신설된 법인입니다.이번에 법인세 중간예납 세액을 조회해 본 결과법인세 납부세액 보다 더 많은 세액이 고지되었습니다.보통 직전년도 법인세 납부세액 1/2이 중간예납세액이라고 알고 있는데,왜 저희는 법인세 납부세액보다 중간예납 세액이 더 많이 나온 건지 모르겠어서요ㅜㅜ왜 이런건지 문의드립니다감사합니다 :)7명의 전문가가 답변했어요- 법인세세금·세무놀라운지빠귀166공동연구개발비 중 일부 금액을 보전 받으면 매출로 인식하여야 하나요?파트너사와의 공동연구개발 협약에 따라 연구개발을 진행하고 있으며, 계약서에 근거하여 전체 집행비용 중 일정 비율의 금액을 당사가 수취하고 있습니다.이때 수취하는 보전금액을 매출로 인식할 수 있을까요?매출인지, 영업외수익인지, 아니면 집행한 공동연구개발비의 비용차감 항목인지 궁금합니다.3명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무정직한보석새56법인세 중간예납에 대하여 질문드립니다법인세 중간예납 자가계산신고대상자라고 조회가 됩니다. (홈택스)중소기업인데 법인세 신고때 중소기업으로 안들어갓다고 하더라구요.일단 신고대상자라고 하니 신고하려고 가결산중인데 상반기에 매출이 없어서 납부할 금액이 없습니다. 납부금액 30만원 미만은 중간예납에 해당되지 않는다는데 그럼 신고도 안해도 되나요?5명의 전문가가 답변했어요- 법인세세금·세무쾌활한까마귀7외국인 직원 사업소득 신고에 대해서 문의드립니다법인회사인데요 비자 있는 외국인 직원인데 4대보험을 가입 안한 상황이고 급여신고도 안했다면 한꺼번에 8월 지급분 사업소득으로 신고 넣어도 되는건가요??문제가 되는부분이 있는지 궁금합니다1명의 전문가가 답변했어요