세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무정중한물총새2102개의 사업자를 가지고 있는 경우와 겸업사업자일 경우,,부가세 면세 유무?도소매업과 태양광 사업자를 따로 따로 냈을때와겸업사업자로 냈을경우,,,매출이 도소매업 3천만원, 태양광 3천만원이다면합이 6천만원이기때문에 부가세가 면세가 않되는건지요,,,아니면 도소매따로 태양광 따로이기 때문에 부가세 면세가 가능한지요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무정중한물총새210수선비 600만원 이상 1천만원일시....올해 600만원을 계상하고 내년에 4000만원을 계상할때...?어음이 아닌이상..상대방측에서는 400만원에 대한 것을....외상매출금으로 잡게 되나요?어음이라면 받을어음으로 하면 가능하겠으나..요즘 누가 어음을 쓰지는 않는듯 싶구요....상대방에서 못받게 될것을 예상하고 어떠한 안전장치를 할수는 없는건가요?클라이언트측에서는 두번 나누어서 수선비를 지급하면 가능하지만...서비스를 제공하는쪽이 궁금해서 그렇습니다...1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무탈퇴한 사용자부가가치세 신고할 때 반드시 알아야 할 핵심 사항은 무엇인가요??부가가치세 신고를 정확히 하기 위해 필요한 주요 사항들에는 어떤 것들이 있으며신고 시 실수나 오류를 피하기 위한 주의 할 점은 무엇인지도 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무정중한물총새210수선비의 한도가 600만원까지 인데.....금액을 분할해서 지급한다면 가능할까요?간판, 인테리어 비용으로 수선비가 1천만원 발생했다면....올해 600만원을 세금계산서를 끊고 내년도에 400만원을 이월해서 세금계산서를끊을수도 있는건가요?그런데 이게 어음도 아니고 내년도에 400만원 잔금을 주겠다? 라는게 되잖아요..그래도 혹시 가능한가 싶어서 문의 드립니다....실무에서는 가능하리라 생각도 드는데요...1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무냉철한발구지238부가가치세 기한후 신고 내용 관련해서 궁금한 부분이 있습니다부가가치세 기한후 신고를 진행하려는데제가 1년 반 동안 관리비를 냈는데,공실 상태여서 세무서에 전화해 보니 환급 받을 수 있다고 하시더라구요근데 이게 환급이 제가 낸 관리비 전액에 대한 환급인가요아니면 그 관리비의 10%인가요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무유난히꿈꾸는거북이위약금 세금계산서 발행에 대하여 질문드립니다기존에 있던 A업체의 위약금을 새로 입주하는 B업체가 지급하는 것으로 계약을 맺었습니다.입금전표는 보통예금 / 예수금으로 분개를 하였습니다.위약금 입금에 대하여 B업체가 세금계산서를 요청하였는데 계정과목 분개를 어떻게 진행해야할까요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무냉철한발구지238음식점업 개인사업자 포괄양도양수 진행하려고 합니다포괄양도양수시 1기, 2기에 하는 부가세 신고는 어떻게 하나요? 폐업이랑 동일하게 다음달 25일까지 부가세신고 진행하면 되나오?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무두근거리는침팬지개인사업자 자가용등록된 차량 판매 질문입니다.운수 사업자를 가지고있으며, 4,5톤 화물차 영업용 넘버로 운영중입니다.그 외에 2,5톤(자가용차량으로 등록), 승용차 한대 총 3대를 보유중인데오늘 2.5톤 화물차량을 판매했습니다.매입 상사에서 계산서를 꼭 작성해야한다고하는데, 맞는지 궁금합니다.상사에서는 운수사업자를 가지고있는데 승용차가 아닌 화물차를 판매하는 절차중 계산서 발급이 없었다는것은 조사대상에 오를수있다고합니다.불필요한 세금을 내고싶지 않아서 질문 드립니다.매입시 개인대 개인 자가용 등록 중고차량 거래로 부가세 환급받지 않았음.가지고있는 운수사업자에 2.5톤을 활용한 비용처리와 계산서 발급이 없었음.해당 차량을 이용하여 3.3프로 원천징수를 제하고 일한 경력이 있음. (기름값과 세금, 톨비, 수리비 등 모든 비용은 개인 신용카드로 결제하였음)1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무현재도유익한김말이공급시기와 외화입금일이 서로 분기가 다를경우3월 중 공급한 서비스에 대한 용역대금을 4월에 입금받게 될 경우, 부가세 신고는 어떻게 해야 할까요? 외화로 입금될 건이라서 세금계산서는 발행하지 않습니다.국내에서 제공한 서비스라서, 건별매출로 신고하려고 합니다. 맞는 방법일까요?공급시기에 맞춰 부가세 신고를 해야 한다고 알고 있는 데,입금되기 전이라도 3월 매출로 신고해야 하는걸까요?금액을 어떻게 계산해서 작성해야 하는걸까요?공급일 기준으로 송금받을 때 환율로 계산해서 입력하고,실제 입금됐을 때는 입금일 환율로 계산해서 외화환산차익 처리하는건지 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무화끈한뿔영양295비사업자 매입 세금계산서 및 부가가치세 공제 관련 질문드립니다.안녕하십니까.현재 매장을 운영하고 있는 법인사업자입니다.비사업자이신 분이 저희 매장에 자신이 만든 물건을 팔고 싶다고 하시는데이 때 비사업자가 저희에게 세금계산서를 발행해 줄 수 있는지,저희가 부가가치세 신고를 할 때 해당 세금계산서분만큼 매입세액 공제를 해도 되는건지,비사업자인 그 분도 따로 세금신고를 해야하는 절차가 발생 되는건지 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요