차량 1대 복식부기의무자 개인사업자 자동차 보험 어떻게?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.1대까지는 업무전용 보험에 가입하지 않아도 비용처리 가능합니다.업무용승용차의 경우 보험 특약과 관계없이 운행기록을 작성하고 업무에 사용한 비율만큼만 공제가 가능합니다.따라서 가족이 운행하셔도 실질적으로 업무와 관련되었다면 최대 100% 공제 가능합니다.감사합니다
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동거하는 친구 간 생활비통장 연계 카드로 신용카드 소득공제를 받는 경우 문제 소지가 있는지?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.실무상 그러한 소득공제 부분까지 문제가 되는 경우는 거의 없으니 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다.부동산 자금출처 조사의 경우 금액이 어느정도 규모인지는 모르지만, 문제가 된다하더라도 사실대로 카드 사용금액 중 생활비 부분을 보전받았다는걸 소명한다면 문제되지 않을것으로 사료됩니다.감사합니다.
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신용카드 등 사용액이 현금영수증과 직불카드 사용액 모두 포함인가요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.세세한 자료가 없어 정확한 계산은 어렵지만, 신용카드 등 소득공제는 한도가 존재합니다.해당 급여 수준이라면 기본 한도는 300만원이고, 그 외 일정 요건에 따라 일부 추가로 한도가 늘어날 수 있습니다.한도때문에 370만원 정도로 소득공제가 적용되것으로 보입니다.감사합니다.
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다주택자 매매시 5/9일 이후에 중과된다고 하는데?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.다주택자 양도소득세 중과는 양도 당시 조정대상지역 내 주택을 양도하는 경우에만 적용됩니다.따라서 양도하는 현재 주택 소재지가 비조정대상지역이라면 다주택자라 하더라도 양도소득세 중과는 되지 않습니다.감사합니다.
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연말정산 근로소득원천징수영수증에 관해 질문드립니다
안녕하세요. 김환 세무사입니다.일반적으로 중도퇴사를 하는 경우 중도퇴사자 정산이 이루어지게 됩니다.중도퇴사 시 기본공제만을 반영하여 연말정산 하는 과정이라고 생각하시면 되는데, 아마 그 때 일부 금액을 돌려받으셨을 것으로 생각됩니다.연말정산 때 회사에 제출한 전 직장 근로소득원천징수영수증의 세액 부분을 확인해보시면 얼마 환급받으셨는지 확인이 가능하실겁니다.감사합니다.
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현금영수증 꼭 해야 하는 이유가 있나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.연말정산 시 현금영수증 수취분의 39%를 소득공제 받을 수 있습니다.실제 소득공제 계산 시 한도 등 고려해야 할 사항이 더 많지만, 단순화해서 예시를 들어보면 100만원의 현금영수증을 수취한다면 30%인 30만원이 소득공제 가능합니다.15%의 세율 구간을 적용받는다면, 30만원의 15%인 4만5천원의 세액이 줄어든다고 생각하시면 됩니다.감사합니다.
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자녀결혼자금 상속세 내나요?????
안녕하세요. 김환 세무사입니다.자녀에게 결혼비용 또는 전세자금을 지원해주는것 또한 증여에 해당하기 때문에 증여세 과세대상입니다.현재 자녀에게 증여하는 경우 기본적으로 10년간 5,000만원 까지는 과세되지 않으며, 결혼 전 후 2년간 1억원을 추가로 증여하여도 과세하지 않습니다.따라서 이전에 증여한 내역이 없으시다면 1억 5천만원까지 증여세 없이 증여 가능합니다.감사합니다.
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상속받은 주택 양도세를 알고 싶습니다.
안녕하세요. 김환 세무사입니다.양도소득세는 양도가액을 알아야 예상 납부세액 계산이 가능합니다.따라서 현재 정보로는 양도세 계산이 어렵습니다.다만, 1주택자에 해당한다면 1세대 1주택 비과세 특례를 적용받아 양도세가 발생하지 않을 수 있으니 참고 부탁드립니다.감사합니다.
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통장에 돈 잠깐 들어왔다 나가도 소득으로 잡히나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.단순히 통장에 돈이 입금되었다고 해서 모두 소득으로 잡히지는 않습니다.돈이 입금되고 해당 금액이 바로 출금되었다면 크게 걱정하실 일은 없을것으로 사료됩니다.감사합니다.
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연말정산 미작업자에 대한 질문입니다.
안녕하세요. 김환 세무사입니다.연말정산 시 공제사항을 제대로 적용하지 않아 기본공제만 적용한 경우 납부세액이 더 크게 발생합니다.따라서 종합소득세 신고를 통해 정산이 이루어지지 않더라도 더 많이 납부한것이기 때문에 문제는 없습니다.다만, 타 소득 합산 대상인 경우 등 종합소득세 신고 대상임에도 신고하지 않는다면 추가 납부세액에 대해 가산세가 발생할 수 있습니다.감사합니다.
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