증여 및 가족간 무담보대출 문의
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.기재하신 것처럼 처리하시면 됩니다.부모님으로부터 자금을 지원받을 경우, 10년간 5천만원까지는 무상으로 증여를 받고, 초과하는 금액은 차용증 작성 후 차용을 하신 이후 정정상적으로 원리금을 상환을 한다면 세법상 문제는 없습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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문화상품권 지급시 원천징수 대상이 맞나요?
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.해당 소득은 기타소득에 해당하는 것이 적절해보이며, 건당 기타소득금액이 5만원 이하라면 원천징수하지 않습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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일반과세와 간이과세에 대해서 알고싶어요
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.간이과세자의 연간 매출금액이 8,000만원 이상이거나 간이과세 배제업종을 영위한다면 일반과세자로 전환이 됩니다. 간이과세자는 일반과세자에 비해 부가가치세 부담이 적으며, 연간 매출이 4,800만원에 미달한다면 부가가치세는 완전 면제됩니다. 다만, 일반과세자는 부가가치세 환급이 가능하지만 간이과세자는 환급은 불가능합니다.일반에서 간이로 선택하여 변경하는 것은 불가능합니다. 일반과세자의 연간 매출이 8,000만원에 미달한다면 다음연도 7.1부터 간이과세자로 전환이 됩니다. 물론, 간이과세 포기를 하면 일반과세자를 유지할 수는 있습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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세금을 연체하게 되면 지연금이 있나요?
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.납세자가 직접 신고하는 세금은 신고기한 이내에 신고 및 납부하지 않을 경우 무신고가산세(미납세액 x 20%)와 납부지연가산세(미납세액 x 0.022% x 지연일수, 연 기준 약 8.1%)가 부과됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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개인사업자 비용처리 관련 상품권
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.원칙적으로 상품권 구매금액은 비용이 아니고 자산입니다. 해당 상품권을 실제로 지출하거나 접대용으로 거래처에게 지급할 때 비용처리가 되는 것입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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년말 정산시 자녀 교육비공제 문의합니다
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.자녀의 연간 소득금액이 100만원(근로소득만 있을 경우 총급여 500만원)이하에 해당될 경우에만 교육비 공제를 적용받을 수 있습니다. 기재하신 소득이라면 불가능할 것으로 보여집니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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주택청약저축 소득공제 관련 질문입니다.
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.기재하신 내용이 맞습니다.본인 명의 주택청약저축에 불입한 금액만 소득공제 대상입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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세법상 장애인에 관한 질문입니다.
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.장애인 공제를 받으려면 매 연말정산마다 장애인증명서를 제출하셔야 합니다. 연도중에 장애가 치료된 경우에는, 해당연도까지 장애인 공제 가능합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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연금저축 가입 시 연말정산 공제가 되는데 단점은 무엇인가요?
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.연금계좌 불입시 불입금액의 16.5%(총급여 5,500만원 초과자는 13.2%)를 세액공제를 적용받을 수 있습니다. 나중에 연금으로 인출하지 않을 경우 기타소득으로 과세가 되어 인출금액의 16.5%의 기타소득세가 원천징수되고 입금이 됩니다.만약, 연금으로 수령한다면 인출금액의 3.3%~5.5%로 원천징수가 되며, 연간 개인연금소득이 1,200만원을 초과할 경우 종합소득 과세가 되거나 16.5%의 분리과세로 신고해야 합니다.연금저축으로 미국지수에 적립식으로 투자한다면, 평소에 세금공제를 받을 수 있고 추후 55세 이후에 인출할 때 복리효과로 인해 큰 수익이 있을 것이고, 노후대비도 할 수있기 때문에 연금계좌에 부담되지 않는 선에서 투자하는 것이 적절할 것입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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연말정산 자료 기간내에 미제출했을때 불이익이 잇나요?
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.자료를 제출하지 못할 경우, 제출하지 못한대로 연말정산을 할 수 밖에 없습니다. 누락된 자료에 대해서는 해당 직원이 누락된 자료를 반영하여 개별적으로 5월에 종합소득세 신고를 하셔서 공제를 받을 수 있습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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