부모님께 형제들이 똑같이 토지를 받은 상황에서
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.상속이 발생했을 경우 상속인의 순위가 있습니다.1순위 : 피상속인의 직계비속, 배우자2순위 : 피상속인의 직계존속, 배우자3순위 : 피상속인의 형제자매4순위 : 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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에어비앤비로 낸 이익도 세금신고를 해야하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.에어비앤비의 경우 상시주거용 주택 임대가 아닌 숙박용역을 제공하는 것이기 때문에 면세가 아니고 과세사업에 해당하는 것입니다. 따라서 해당 수익이 발생할 경우 부가가치세 과세대상에 해당하는 것입니다.다음은 관련된 국세청 상담내용입니다.1. 근로소득자가 본인 소유 단독주택 1층을 에어비앤비에 등록하여 게스트 하우스로 빌려주고 하루 7만원을 받으려 합니다.2. 이 경우 사업자등록을 하여야 하는지요? 한다면 주택의 임대인지 아니면 일반 숙박업소처럼 과세사업인지?안녕하십니까?귀 사례에서 독립적으로 숙박용역을 계속 반복적으로 공급하는 경우 부가가치세 과세사업자에 해당하므로 사업자등록을 하여야 하는 것이며, 부가가치세법 제26조 제1항 제12호 및 같은 법 시행령 제41조 제1항에 따라 상시주거용으로 임대하는 주택에 해당하는 경우 부가가치세가 면제되는 것으로 귀 사례의 경우에는 숙박업으로 부가가치세 과세대상에 해당하는 것입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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스마트스토어 등록에 필요한 서류?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.사업보고서는 사업의 사업 성과 및 실태, 향후 계획 등을 상세하게 적은 보고서를 말합니다. 정해진 양식은 없으며 보고자, 사업의 내용, 기타 보충이 필요한 사항에 대하여 상세하게 작성해야 합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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원천신고 반기별 신고에 대해 질문드립니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.일반적인 경우 원천세 신고는 소득을 지급한 다음달 10일, 즉 매월 신고해야 합니다. 다만, 직전과세기간(신규사업자의 경우, 신청일이 속하는 반기)의 상시고용인이 20인 이하인 원천징수의무자와 종교단체는 반기마다(1-6월 : 7/10, 7-12월: 다음연도 1/10) 원천세 신고가 가능합니다.원천세 반기별 납부신청은 홈택스의 신청/제출 메뉴의 원천징수세액반기별납부승인신청을 통해 가능합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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개인이 만약 해외에 사업자등록을 하면 국내 세무서에 신고해야 하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.국내거주자의 경우 종합소득세 신고시 국내와 국외의 모든 소득에 대해서 신고해야 합니다. 해외에서 사업소득이 발생하였다면 국내의 소득과 합산하여 종합소득세 신고를 해야 하며, 해외 소득에 대해서 해외에서 원천징수되거나 납부한 세금이 있다면 종합소득세 신고시 이를 외국납부세액공제로 공제해줍니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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부가가치세에서 조기환급은 무엇인가요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.부가가치세에서는 건물이나 투자설비등을 구매했을 경우, 기간의 자금부담을 완화시키기 위하여 조기환급제도가 있습니다. 일반적으로 부가가치세 신고기간은 개인사업자의 경우 반기, 법인은 분기마다 신고합니다.다만, 이렇게 가격부담이 큰 건물이나 투자설비 등을 구입했을 경우 구입한 다음달 25일까지 부가가치세 조기환급 신청을 하면 15일 이내로 해당 건물과 투자설비 구입 당시 부담한 부가가치세를 환급해줍니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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감가상각기간을 마음대로 조정할 수 있나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.1. 감가상각비란 건물이나 기계장치 등의 유형자산을 내용연수 동안 일정하게 비용처리하는 것을 말합니다. 예를 들어 1억원의 건물을 구매하였다면 구매한 연도에 1억원을 모두 비용처리하지 않고, 10년간 1천만원씩 비용처리하는 것을 말합니다.2. 세법상 감가상각기간이 정해져 있습니다. 또한, 감가상각대상자산 총액은 동일한데 회계상 감가상가긱간을 줄이면 매년 감가상각비로 처리되는 비용이 커질 것입니다. 감가상각기간을 늘린 경우와 최종적으로 감가상각비가 되는 금액은 동일합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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1천만원 정도 상여금 세금 얼마나 때나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.근로소득 시 원천징수 금액은 원천징수 간이세액표에 따라서 결정됩니다. 정기상여금과 비정기 상여금 차이는 없습니다. 1천만원인 경우 간이세액표에 따라 약 155만원이 원천징수됩니다.이는 원천징수세액일뿐, 다음연도 2월 연말정산시 최종적으로 근로소득에 대해 납부할 세액이 결정됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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종합소득세 신용카드 공제 여부?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.신용카드/현금영수증/체크카드 등의 소득공제는 근로소득자에 한해서 적용되는 것입니다. 따라서 근로소득이 없다면 신용카드 등의 소득공제는 적용받지 못합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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청년우대주택청약 가입해 있는데 집을 살꺼 같아요
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.1. 주택을 구입한 연도의 청약주택에 대한 소득공제만 적용되지 않는 것이고, 과거 연도는 그대로 적용이 되는 것입니다.2. 청약저축통장의 납입액에 대한 소득공제는 무주택세대의 세대주만 가능한 것입니다. 따라서 주택을 소유하고 있을 경우 종합소득공제는 적용받을 수 없습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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