세금·세무
법인세
- 법인세세금·세무영원히여유로운돼지법인등록번호, 사업자등록번호 변경 케이스법인등기부등본 상 법인등록번호와사업자등록증 상 사업자등록번호는한번 등록하면 변경이 불가한걸까요?아니면 번호도 변경이 되는걸까요???변경이 된다면 보통 어떤 케이스에 변경되는지도 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무그래도열정적인자스민차입금 지연이자도 소득세신고를 해야 하나요?법인 간의 차입대여 거래입니다. 저희가 차입금을 받아서 대여해준 법인에 이자를 지급할 때 내외국법인원천세(25%)를 떼고 주는데요, 이자를 늦게 줄 때 지연이자가 발생하는데 그 지연이자도 똑같이 내외국법인원천세로 신고를 해야 하나요? 아니면 할 필요가 없나요? 아니면 어떻게 신고해야 하나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무빈티지한비단벌레261법인세 중간예납 계산시 마이너스가 나오면 어떻게 하나요?법인세 중간예납 기간이서법인세 중간예납을 계산 중인데산출세액 - 공제감면세액,원천납부세액이 마이너스가 뜨네요그럼 신고도 안하고 납부도 안해도 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무대단히착한딸기법인 차량 구매 관련 질문 도와주세요.법인으로 9인승 승합차를 구매하려고 합니다. 23년도에 투자기관으로부터 10억원의 투자를 받은 회사입니다.창업 첫해는 10억 매출에 500만원 영업이익, 올해 24억 연 2억정도 올해 당기 순이익이 예상됩니다.구매 시 아래 부분이 궁금합니다.1. 이사회 또는 주주 총회를 통해 동의를 받아야 하는지2. 중요 자산의 취득시 투자자에게 보고하라는 문서가 있는데 이것이 중요 자산인지?3. 할부로 구매 시 유형 자산으로 재무제표상에 어디에 나타나는지4. 운행 기록 일지를 꼭 써야하는지? 안쓰면 어떻게되는지? 세금 혜택만 못받는 것인지? 안쓰는 것만으로 불법인지궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무눈부신치와와법인세 중간예납 자기계산 신고시 주식매도 평가금액 반영해야하나요?안녕하세요 세무사님!법인세 중간예납 (자기계산) 신고시해당 과세기간에 해외주식 거래(매도)한 내역에 대해평가금액 반영한 손익으로 법인세 중간예납 신고해야하나요?아니면 반영안하고 신고해도 되나요?2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무gkdlfn33법인통장에서 상품권 접대비 500만원정도 있는경우그냥 바로 접대비 / 보통예금 처리 하면되는거일까요? 100만원씩 5번결제해쓴ㄴ데 기장을 어떻게해야할까요? 적요는 별도로 안해도되나요? 이때 준비해야하는 증빙서류 뭐를 준비하라고 요청해야할까여?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무가장기대하게만드는남작법인사업장 체크카드 사용시 적격증빙은 어떤 건가요??법인 기업이고, 체크카드 사용중입니다.체크카드는 통장에 바로 찍히니 증빙 아무 것도 없어도 되나요??영수증이나 계산서, 현금영수증 발행 없어도 될까요?필요하다면 어떤 서류를 구비하고 얼만큼동안 보관일까요??통장에 바로 찍히는 내역 외에는 리스트도 없고 영수증도 안 모으고 있습니다...이런 경우 문제가 될까요??2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무청초한재규어38국내에서 외국법인에게 용역을 공급하는 회사에서 하도급을 준 경우 영세율 적용이 되나요?당사는 국내에서 외국법인에게 설계용역을 제공하는 회사 입니다.부가가치세법 제24조에 의거 영세율 적용을 받고 있습니다.위 영세율 설계용역과 관련하여 국내 업체에게 하도급을 준 경우영세율 적용을 받을 수 있는건가요?아니면 국내에서 국내 법인으로 용역을 제공하기 때문에 과세 적용 받는게 맞는건가요?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무파리기러기연매출 5억이상 넘는 업체인데 반이상이 현금취급을 합니다.현금 받은거를 신고 안하면 탈세로 신고 가능합니까?계좌이체로 하면 사장 통장으로 입금돼는데 이체 받은것도 세금신고 해야됍니까?안하면 신고 가능합니까?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무고요한여새1131인법인의 법카로 상품권 결제시 처리방법 궁금합니다카드사에서 가능한도 500만원이라고 했는데그럼 한번에 500만원을 다 사든 나눠서 사든.. 법인세 접대비 한도 안에 들어오기만 하면 되는 건가요?그리고 목적을 가사경비 - 가지급금 / 거래처 지급 - 접대비 / 특정인에게 지급되는 게 아닌 불특정다수에서 무상으로 홍보목적으로 지급 - 광고선전비... 로 계정과목 잡으면 되나요? 접대비면... 분개를 [접대비 500 / 보통예금 500] 으로 잡아놓으면 될까요?아니면[상품권 or 선급금 / 보통예금][접대비 / 상품권 or 선급금] 이런 식으로 나눠서 잡아줘야 할까요....사용처를 밝히지 못할 경우 대표의 소득으로 보기 때문에 대표자의 소득세에 합산되어야 하고, 여긴 직원이 없지만 만약 직원 있는 경우 직원에게 지급되었다면 복리후생비로 계정과목 잡고 받은 직원의 급여로 처리하고 원천세 신고되어야 하는 거 맞나요...? 접대비로 처리될 경우 법인세 신고시 접대비로 합산되는 거 말고 따로 회계처리, 신고되어져야 하는 것 있나요?1명의 전문가가 답변했어요