세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무향기로운아비197부가세 신고 이중신고가 되는건지 확인부탁드립니다.세전 금액 11,000원이고 부가세 1,000원 공제한 10,000원이 입금되었을시.10,000원에 대해 신고하게 되면 부가세 이중신고가 되는건가요?배달플랫폼에서 주문금액에서 부가세를 떼고 통장으로 입금을 해주는데세무사무실에서는 통장으로 실정산입금된금액으로 매출신고를 한다고 합니다.이렇게되면 11,000원으로 매출신고하면 부가세이중납부(신고)가 되는거고10,000원으로 신고하게되면 아닌건가요~?이질문을 드리게된이유가배달플랫폼에서 부가세를떼고 정산을 주더라구요.근데 저희도 주문금액(세전)으로 매출신고를 하면 부가세이중신고가 되는건데10,000원에 대해서 신고하게되면 이중신고 아닌건가요?아무리생각해도 어쨌든 부가세 떼어지고 입금된금액에 대해부가세 신고들어가는데 이것도 이중신고라 생각이 들어서요.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무힘찬에뮤32세금계산서 매출 일부금액만 취소 할 수 있나요?안녕하세요! 1000만원 매출 세금계산서 8월에 발행해서 부가세 신고 했었는데100만원정도 매출 취소가 일어나서 11월인 지금 수정 발행하고 싶은데 어떤 사유로 100만원만 수정 발행 가능한건지ㅠ 어떻게 해야 하나요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무무엇이든지궁금해하는물음표???부가가치세 신고가 어려워 세무사에 맡기게 되는 경우 수수료는 어떻게 책정이 되나요?우리가 부가가치세 처럼 어려운 세금 신고 같은경우는 개인이 하기 어려운 부분이 있는데요그런경우에 세무사에 맡기는데 수수료는 어떻게 책정이 되는지 궁금 합니다.5명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무튼실한강아지142사업자등록증 업태 및 종목에 관한 질문현재 사업자등록증에 업태는 정보통신업, 종목은 정보서비스업으로 신고되어있습니다.서비스 구축을 개발해주고 대금을 받으려고 하는데요. 해당 업태와 종목인 상태로 진행해도 되는걸까요? 아니면 종목에 다른걸 더 추가해야하나요 ?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무세법공부경리부가가치세 기한후신고를 한경우 문의부가가치세 23년 2기 일반과세자신고를기한후신고했는데요어제 2024,11,20,환급이거든요?환급액이꽤커서요환급기산일이언제인지에따라환급액 금액도 꽤있을거같아요23년2기 정기신고가 24년1월 25일까지잖아요그럼 기한후신고 환급분에대한환급가산금 기산일은 언제부터로설정되나요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무현재도손꼽히는오징어이미 환급 받은 부가세 토해내야 할까요?2023년 2월 경에 프랜차이즈 카페를 오픈했습니다.인테리어를 하면서 1억원 정도의 비용이 들었습니다.부가세를 환급을 받았는데요, 브랜드가 너무 약해서 장사가 너무 안되어 고민하던 중에간판 정도만 바꿔서 기존에 있는 집기, 의탁자, 기기들 재사용 하는 조건으로다른 프랜차이즈로 갈아타려고 합니다.고정자산 부가세 환급 시 사업자를 2년 이상 유지해야 하는 것으로 압니다. 이게 기준이 오픈한 일자인 2023년 2월인지, 부가세를 환급받은 일자가 기준인지 문의 드립니다.찾아보니 폐업하기 전에 타사업장 반출로 세금계산서를 발행하면 된다고 하는 내용도 보이는데, 이렇게 하면 부가세를 토해내지 않아도 되는지요.결론적으로, 토해내지 않는 방법이 궁금합니다. 간판만 바꾸고 계속 영업을 할 건데 사업자 번호를 유지하면서 상호명만 바꾸면 토해내지 않아도 되는지도 궁금합니다.감사합니다.2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무아이고인생아해외 기업에 무형 상품을 공급하게 되었는데, 매출 인식은 언제 시점으로 잡히게 되나요?안녕하세요. 해외 기업에 무형 상품을 공급하게 되었는데, (약 10억 규모) 국내 기업의 경우 세금계산서로 발행을 하여 매출 인식을 하게 되지만, 해외 기업 사례는 처음이어서요.이런 경우 어떤 기준으로 매출 시점이 잡히게 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무반듯한곰243기재사항 착오정정 수정발행 가산세?안녕하세요, 10월에 세금계산서를 발행한 게 있는데 11월에 기존 10월분에 대해 다른 사업자로 세금계산서 발행을 요청받았습니다.그래서 기존 10월분에 대해 기재사항 착오정정으로 마이너스 발행 후 원작성일인 10월로 새로 전달받은 사업자로 발행을 했는데요이미 10월분은 세금계산서 발행 마감일이 지난 상태라서 수정발행된 2건의 세금계산서에 대해 가산세가 발생이 되나요?착오를 안날로부터 다음달 10일이내에 발행하면 가산세는 발생이 되지 않는다고 하는데, 회계프로그램에 10월 세금계산서를 불러올 때 저 2건의 세금계산서에 가산세가 자동으로 붙어서요 가산세가 붙는게 맞는건가요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무탈퇴한 사용자담배한갑에 세금이 몇프로 붙어있나요?안녕하세요.산댁이입니다.담배가격인상이후에도 담배소비가 그렇게 감소하지않은것같은데 한갑에5천원이라고 하면 세금이 몇프로 붙은건지 궁금합니다.3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무완전솔직한김치만두A와 B 계약했는데, C에게 세금계산서 발행?A와 B(광고회사)가 계약을 하고 용역 제공이 완료되어서 매출 세금계산서를 발행하려고 하는데,A가 B가 C(광고대행사)로부터 돈을 받으라고 C로 세금계산서 발행을 해달라고 합니다.B와 C는 계약관계가 없었음A와 C는 계약관계 있음.1명의 전문가가 답변했어요