상속포기는 왜 빚이 많은 상속에서 필요한가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.상속포기를 하게되면 후순위 상속인에게 상속재산과 상속채무가 계속해서 넘어가는 것이기에 또 후순위 상속인들도 상속포기를 해야합니다.따라서, 일반적으로는 상속재산보다 상속채무가 더 많은 경우 상속포기보다는 한정승인(상속재산을 한도로 하여 상속채무를 받는 것)을 신청하며, 상속개시일로부터 3개월 내 하셔야 합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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종이세금계산서 수령시 매입세액공제가능한지
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.용달기사님께 종이세금계산서를 받아도 매입세액 공제 가능합니다.다만, 거래상대방(매입처)이 간이과세자인 경우에는 매입세액 공제가 불가하며, 간이과세자 여부는 국세청 홈택스 > 사업자상태조회에서 사업자등록번호로 조회가 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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국세청 전산 부양가족 잘못 입력됨 수정하기
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.세무서에 방문하지 않고도 홈택스에 인증서로 로그인하셔서 연말정산 > 부양가족 정보 수정하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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현재 4개월째 근무하는곳 근로원천징수
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.2026년 귀속 근로소득원천징수영수증은 아직 제출 전이기 때문에 홈택스에서 조회 불가합니다.회사에 갑종근로소득원천징수부를 요청해서 제출하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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1가구 1주택자가 받을 수 있는 종합부동산세와 양도소득세 비과세 요건은 무엇인가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.1세대 1주택자가 2년 이상 보유한(취득 시 조정대상지역이었다면 2년 이상 거주요건도 필요) 해당 주택을 양도하는 경우 양도소득세 비과세가 적용되며, 양도가액이 12억을 초과하는 경우라면 12억 초과분에 대해서만 양도소득세 부담이 발생합니다.종합부동산세에서는 인별 주택 공시가격의 합계가 9억을 초과하는 경우 과세대상이 되는데, 1세대 1주택자의 경우 해당 기준이 12억으로 되어 세부담이 없어지거나 적어집니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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법인 세금계산서 수취 후 대표자 개인계좌 납부 시 비용처리 및 매입세액 공제 문의
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.공급받는 자가 법인으로 세금계산서가 발행된 것이라면 법인 입장에서는 매입세액 공제 가능하며, 법인 대표가 부담한 금액은 가수금으로 처리하고 법인계좌에서 대표계좌로 송금 시 가수금 반제처리 하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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체크카드와 신용카드를 함께 쓸 때 신용점수와 소득공제에 가장 유리한 비율은 얼마인가요?"
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.신용카드 등 사용액 소득공제는 기본적으로 총 급여의 25%를 초과하여 사용하는 부분만이 공제 대상이 됩니다.공제대상 금액 중 신용카드 사용분은 15%의 소득공제율이 적용되며, 현금영수증과 체크카드 사용분은 30%의 소득공제율이 적용되는 것이며 각각의 적정비율은 따로 있지는 않습니다.다만 일반적으로는 총 급여의 25%까지는 카드자체의 혜택이 많은 신용카드를 사용하고, 그 이후 지출분은 체크카드나 현금영수증으로 하시는 경우가 많습니다.도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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생애최초 사용해서 취득세 감면받았는데 2년 살고 팔경우
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.생애 최초 취득세 감면을 적용받은 후 3년 이내 매각하게 되는 경우라면 감면받았던 본세의 추징과 더불어 이자상당액으로 미납일수마다 본세의 0.022%씩의 가산세 부담이 발생합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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퇴직 후 원천세 관련 질문입니다.. !
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.B회사 퇴사 시 환급된 원천세는 B회사 재직 시 부담했던 원천세를 돌려받는 것이며, 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 통하여 A,B회사의 근로소득을 합산하여 신고하여야 합니다.2026년 내 이직을 하게 된다면 해당 회사에서의 내년 초 연말정산 시 A,B회사의 근로소득원천징수영수증을 제출하여 합산신고 해야합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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교습소 세금관련 몇년까지 단순경비율이에요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.직전년도 수입금액이 2400만원 미만인 경우 단순경비율 적용이 가능하기에 2026년 귀속 종합소득세 신고까지는 단순경비율 적용 가능하나, 2026년 귀속 수입금액이 2400만원 이상인 경우 2027년 귀속 종합소득세 신고 시에는 단순경비율 대상자가 아닙니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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