아직도노란코브라
- 종합소득세세금·세무Q. 게임계정 거래관련 비용처리 질의합니다.미디어컨텐츠 사업자를 내고 게임에 아이디를 몇천만원 주고 개인 대 개인으로 거래를 하였습니다.따로 증빙은 없고, 돈을 보낸 내역만 있다면 내 사업장에 비용처리가 가능할까요?아니면 어떠한 증빙을 갖추는게 비용처리를 받을 수 있을까요?상대방은 그냥 개인이라 카드/현금/계산서는 받지 못합니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 간이과세자 예정고지 납부시 부가세 환급여부간이과세자가 7월에 예정고지를 납부 하였는데25년 부가세 확정신고때 매출이 6000만에, 매입세액공제로 인하여 예정고지까지 환급이 떳을때납부의무면제자가 아니더라도 환급이 가능한가요?
- 부가가치세세금·세무Q. 상가고지서 부가세 공제 문의드립니다.아파트 상가 관리사무소에서 고지서로 과세/비과세 합계를 내서 고지서를 매월 주셔서 납부를 해왔는데이번에 부가세 신고하려고 보니 전자계산서가 발행이 하나도 안되어있어서 관리소에 문의해보니 이전에 드린 고지서가 (수기)계산서라 그거대로 신고하시면 된다고 하는데 보통 일반적인 고지서도 세금계산서(수기)의 효력이 있는걸까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 세금계산서 이전 기수 수정발행시 가산세 여부본) 세금계산서 7/3 100만 발행수정) 세금계산서 6/30 100만 (7/16 발급 및 전송)위 처럼 날짜만 정정하여 수정계산서를 수취 하였습니다.위 수정된 계산서를 이번 부가세 신고시 25일 이전에 수취하였기에 매입공제는 가능한걸로 보입니다만가산세여부가 궁금합니다.아래질문))공급받는자 입장에서 수정계산서 이기에 가산세는 발생하지 않는다?아니면 7/12일 이후에 수취하였기에 지연수취(0.5%)를 부과하여야 하는걸까요?그리고 공급자는 가산세 어떻게 되나요?
- 법인세세금·세무Q. 특허권 개인 대표자 무상양도 관련하여개인대표자가 가지고 있는 특허권을 본인이 1인대표로 있는 법인에 무상양도를 할 시에도시가로 계산해야되냐느니.. 이런 걸 해야 되나요?실제로 돈을 본인이 법인에게 준게 없다면 그냥 신고안해도 무방한지?
- 양도소득세세금·세무Q. 위락시설 허용(30평미만)에 따른 건물주 불이익임차인중에 건물의 용도를 위락시설로 변경 한다고 합니다.혹시 위 사항을 한다고 했을때 제가 해줘야 할 사항과 세금 (양도세, 증여세 등등), 과태료 등 불이익이 있을 수 있나요?그리고 1종이냐, 2종이냐에 따라서도 다른지 알고 싶어요.
- 법인세세금·세무Q. 프렌차이즈 사업 관련 매출 종류 질의.음식업 프렌차이즈를 운영하려고 합니다.근데 기본적으로 수수료(교육비, 가맹점비, 로열티) 등등은 서비스매출로 인식한다고 하는데.각 지점별로 지정업체에서 기계를 매입하여 사용해야 하는데 이게외부 지정업체(기계) > 프렌차이즈(본점) > 각지점 위 흐름으로 계산서가 발행이 됩니다. 이럴때 프렌차이즈(본점)은 각 지점에 기계를 판매하게 됨으로 도소매 매출로 인식을 해야되는것이 맞는건지?? 아니면 이것또한 서비스매출로 인식을 해도 되나요?법인세때 창업감면 관련 중요사항 이라고 해서요
- 임금·급여고용·노동Q. 고용허가미신고 H-2 외국인 근로자 채용아직 외국인고용특례허가? 를 받기 전에 외국인(H2)을 프리랜서로 신고를 하였었습니다. 불법으로 알고는 있는데요... 이게 벌금이 나온다면 어느 기관에서 나올까요?(법무부? / 고용노동부?) 보통 위 벌금이 적발되는 경우가 해당 외국인근로자가 비자연장 신청을 할때 소득금액증명원을 내서 그런건가요? 그리고 보통 비자연장신청시 전년도(신청기간 기준) 소득금액증명원만 제출하나요?그리고 실무상 근로자만 벌금이 나오고, 사업주는 안나오는 경우가 있는지.. 법적인 내용보다는 실무상에서 어떤지 여쭙니다..
- 법인세세금·세무Q. 법인 본지점 운영시 지점만 탈퇴하여 단독법인 가능 여부제목이 곧 내용이긴 한데요혹시 법인본지점 운영중에 지점만 따로 탈퇴하여 단독법인으로 낼수 있는지대신에 폐업 / 임대차변경을 새로 하지 않고요그리고 만약에 가능하다면 본점/지점이 각각 어떤 행정절차들을 거쳐야 하는지 알 수 있을까요?
- 종합소득세세금·세무Q. 2종류 이상의 사업소득이 있을때 경비율 판단22년 서비스 2000만23년 도소매 2500만 / 서비스 5500만 있다고할때23년의 경비율은 합산했을때 비율이 높은쪽의 경비율기준으로만 봤을때 23년이 7500이 넘었다고 판단하여 복식부기가 되므로 전년과 상관없이 기준경비율인건지아니면 안분계산을 해야해서 서비스는 5500밖에 없으니까 전년도 기준으로 판단해서 단순경비율 적용이 가능한지 답변 부탁드려요