세금·세무
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- 법인세세금·세무파란담비167법인소속 직원인데요 직원에게 중고로 소모품 구입시법인소속 직원에게 중고로 소모품 구입시 어떻게 처리해야하나요????????????????????????????2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무영원히화사한흰곰장기렌트차랴 인수, 매매 관련 문의드립니다안녕하세요 제가 개인사업자로 장기렌트하던 차량 (카니발) 이만기시점이 되었는데 제가 대표로 있는 법인에서 사용하려고 합니다 렌트캐피탈에서는 개인사업자 해당 개인명의로만 인수가 가능하다고 합니다 사업자로 법인에 매도하면 계산서 발행이 가능할텐데, 법인에서 개인에게 매입하면 차량구매대금 비용처리를 어떻게 하는지 궁금합니다 제가 개인명의로 인수한 후 법인에 매도하는게 맞는 순서일까요?감사합니다2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무많이다양한치킨수출 선수금 환가하지 않는 경우 환차손 발생여부 궁금합니다.8월 50%인 8,000달러 * @1,000원 선수금입금(환가X)10월 16,000달러 * 1,200원 선적위와 같은 경우 선적시 분개는 어떤게 맞는 걸까요?1) 선수금 8,000,000 / 매출 19,200,000원외상매출금 9,600,000 /외환차손 1,600,000 /2) 선수금 8,000,000 / 매출 19,200,000원외상매출금 11,200,000선적시 환차손이 발생하지 않는다고는 하는데 환가를 하지 않는 경우에는 1번이 맞는지 2번지 맞는지 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무레알현명한빈대떡격려금 지급 후 세금 안 떼고 지급했을 경우 대처 방안(추가)격려금 20만원 지급 후 세금 안떼고 지급했을 경우 대처 방안안녕하세요. 수익사업을 하지않는 비영리법인에 다니고 있습니다.회사에서 격려금 명목으로 20만원을 지급했는데 세금을 안떼고 지급을 했습니다..따로 세금 제했어야했나요,,? 그렇다면 대처 방안이 궁금합니다..!에 대해서 추가 질문드립니다..! 작년 12월말에 20만원을 지급했으면 이번달 급여에 20만원을 추가하여 세금을 떼면 될까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무레알현명한빈대떡격려금 20만원 지급 후 세금 안떼고 지급했을 경우 대처 방안안녕하세요. 수익사업을 하지않는 비영리법인에 다니고 있습니다.회사에서 격려금 명목으로 20만원을 지급했는데 세금을 안떼고 지급을 했습니다..따로 세금 제했어야했나요,,? 그렇다면 대처 방안이 궁금합니다..!2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무싱글벙글맑은유리알회사 매입세액 불공제 품목들은 정해져 있나요?안녕하세요. 회사 매입세액 불공제 품목들은 정해져 있나요? 그 리스트들을 알고 싶습니다. 전표같은게 있어도 공제가 안되거나, 전표가 있으면 공제해주거나요2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무충분히생기있는천재24년 12월 31퇴사자 25년 2월 퇴직금 지급시 퇴직소득지급명세서 지연제출법인사업장 24년 12월퇴사자 25년 2월 퇴직소득 지급을 했습니다. 이러한 경우 25년 3월에 제출해야한다는걸 이제 알고 뒤늦게 12월에 제출을 했습니다...1%가산세가 있다고 하는데 가산세를 어디에 매기면 되나요?? 26년 3월 법인세 신고시(2025년 결산) 가산세 매겨야하는건지 아니면 올해 신고했던 법인세 수정 (2024)을 해야하는지 아니면 통지서 날아오면 내면 될지.... 문의드립니다2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무기억기억공사비정산 관련 세금계산서 발행후 잔금 진행하려고합니다.안녕하세요총 매출 부가세포함 1억 1천만원입니다. (세금계산서 매출발행 예정이고요)여기서 각종 공사원가관련 매입자료 ( 매입세금계산서 발행) 5천5백만원 ) 마지막으로 노무비(인건비) 관련 3천만원입니다이런경우 정산받을금액이 1억1천 - 5천5백 - 3천 = 2천5백 만원이 맞을까요?아니면 노무비또한 부가세를 3천에 10%인 3백에대해서 추가 정산해서 2천3백을 받아야하나요 ?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무오이오이법인의 지점 대표자의 사택 사용료 부가세 공제와 법인세 경비처리 문의안녕하세요저희는 법인사업자 입니다.저희는 법인 지점이며지점의 대표자(법인 등기상 지배인, 주주아님, 본점의 대표이사는 따로있음)의 사택으로 사용할 용도로오피스텔을 법인명의로 계약하고 법인에서 임차료를 지급했습니다.지점의 대표자가 해당 오피스텔에 전입신고를 했을 경우부가세 공제 가능 여부와법인신고시 경비처리는 지점 대표자의 근로소득으로 해야하는지 복리후생비로 처리해야하는지 문의드립니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무꽃향야옹법인사업자 매출금을 어음으로 지급 받았습니다2025년 4월 귀속 매출금 2억중에, 상대측에서 2026년1월에 어음 할인 수수료 100만원 공제하고 입금을199,000,000원을 입금해주었습니다상대측에 어음 수수료 관련 증빙 서류를 이체내역서?이체확인증? 달라고 요청하면되나요?어음 할인 수수료는 이자비용으로 회계처리하면되나요??1명의 전문가가 답변했어요