세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무겨울은너무추워부가세 예수금 분개 도와주세요ㅠㅜㅜ부가세 분개를 하려고 하는데 합잔이 안 맞아서요 어디서 부터 잘못한 걸까요??아래는 제가 지금 분개 중인 겁니다1월25일 출금) 부가세 예수금 2,644,146원 23년도 2기 부가세 납부4월25일 출금) 부가세 예수금 2,460,000원 24년도 1기 부가세 예정고지 납부이렇게 만 분개를 했습니다.이제 24년도 1기 부가세 분개를 하려고 보니 1~6월 부가세 신고에 환급이 1,677,973원 받았더라고요 어떻게 분개를 해야 하나요,,? 합잔 현재 4월 25일까지 분개하고 난 뒤 부가세예수금 잔액은 -90,000원 입니다 분개를 잘못하고 있는 걸까요..? 6월 30일 분개를 어떻게 해야하는 지 알려주세요(6월 30일 정보를 말씀드리자면 부가세대급금 1,587,973원 입니다.)3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무인자한숲새191사업장 폐업시 부가가치세 신고 관련하여 질문이 있습니다.안녕하세요부동산 임대업 사업장인데, 10월 말에 폐업 신고를 하여 11월 25일까지 부가세 신고를 해야하는데신고 누락되서 신고를 못하였습니다. 이럴땐 기한 후 신고로 접수하면 될까요??부동산 임대업 폐업신고시 추가로 처리해야할 부분은 어떤게 있을까요?예를들어 환급받은 중도금 반환?? 해야하는걸로 알고 있는데 이런 사항들이요!5명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무든든한코브라157현금영수증 의무발행업종에서 순현금매출 건별로 입력 가능한가요?개인사업자이고 서비스-편집디자인, 제조업-인쇄사, 소매-전자상거래, 서비스-공간대여 등 다양하게 사업하고 있습니다.홈택스에서 현금영수증 가맹점 가입의무대상이고, 의무발행대상이라고 조회되는데 궁금한 점이 있습니다.①현금영수증 발급하지않은 순현금매출을 건별로 입력해도 되나요? 안된다면... 순현금매출은 그냥 입력하지않고 무시하면 되나요?②업종이 여러개이니까 건별로 입력하고 과세표준명세에 의무발행업종이 아닌 매출에 묻어가도 되나요?답변해주셔서 감사드립니다!2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무오트뿡뿡꽃집 사업자등록시 업종코드, 업태, 업종 구분 및 세무사 비용 문의드립니다.안녕하세요.꽃집 사업자등록시,원데이클래스 함께 운영할 예정이라면/과세 겸업사업자로 운영을 해야할 것 같은데이럴경우>>정확한 (1) 업종코드 (2) 업태 (3) 업종을 어떤것으로 해야 문제가 되지 않을까요?또한>>세무사에 신고관련 업무를 맡기게 될 경우,보통 매달 비용이 지불되는 건가요, 아니면 부가가치세 신고기간에만 비용을 지불하는 건가요?>>그리고 평균 비용이 어떻게 되는지 알 수 있을까요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무무엇이든지궁금해하는물음표???임대 소득도 부가가치세에 속하나요?임대 소득세는 부가가치세와 상관이 없을것 같은데주변에 이야기 하기로 부가가치세 신고 할때 해야 한다고 하던데정말 거기에 속하나요?7명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무매우인기많은우동과세사업자 업종코드에 대해 질문드립니다안녕하세요.책이나 글을 쓰는 것에 관한 강연을 하여 사업을 할 경우, 업종코드는 무엇으로 하는게 적절할까요? 따로 인가받은 교육기관도 아니며 물적시설이 있으므로 면세사업자는 아닙니다. 교육서비스업과 기타 개인 서비스업 중 어느 것에 해당할까요?그리고 정확한 6자리 업종코드를 알고 싶습니다!2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무매우인기많은우동강연,특강 과세사업자 업종코드 질문안녕하세요. 사업자등록 신청을 위해 업종코드를 여쭤보고자합니다. 평생교육원개념으로 강연이나 특강 등을 통해 사업을 할 예정이며 따로 정부에서 인가를 받지 않아 향후 부가세는 과세로 신고할 예정입니다.업종코드 중에 보건업 및 사회복지 서비스업 내용은 면세사업과 관련된 업종코드인것 같은데 해당 업종코드를 사업자등록에 사용해도 문제가 없을지, 아니면 그 외에 개인 서비스업에서 업종코드를 선택해야할지 잘 모르겠습니다.2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무경건한고릴라180법인 폐업 후 고정자산 처분시 회계처리부가세공제받지 않고 일반전표로 입력했습니다.대표이사가 개인적으로 사용하려고 합니다.이 경우 대표에게 매출세금계산서 발급이 불가능한 상황인데 일반전표에 입력해도 되나요?유형자산처분손실 100 / 비품 1002명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무영원히비싼연설가부가세 환급안받았는데 내야한다??개인사업자 1톤탑차 구입하고 부가세환급받을수있다고 세금계산서 딜러분한테서 문자로 받았어요. 택배시작해서3개월만에 그만둬야해서 부가세환급신청을 하지않았어요. 근데 지금 탑차를 판매를하려고하는데 세금계산서를 발행해줘야하고 저는 판매가격에대한 부가세을 납부해야한다네요ㅠ 저는 환급안받으면 다시 납부안하는줄알고 신청을 안했는데… 이번달 그만둬서 아직 한달치 세금계산서가 대리점으로 발행받지못했어요. 이럴때는 어떻게 해야하나요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무느긋한잠자리177면세 관련 수정계산서를 수취하는 경우 부가세 수정신고 대상 여부안녕하세요. 항상 좋은 답변 주셔서 감사합니다.당사가 8월에 수취한 전자계산서 (교육용역) 이 있는데, 당사 담당자 실수로 전표 처리를 누락했습니다.11월에 원장에 반영하려고 하는데, 이 과정에서 8월 업체에서 발행한 계산서에 대한 수정 발행 요청을하려고 합니다.즉, 8월 전자계산서에 대한 마이너스 발행 후 11월자로 계산서 발행 요청을 하려고 하는데요.보통 납부 세액에 변동이 발생하게 되면 수정신고 및 가산세가 발생하는 것으로 알고 있습니다.전자계산서에 대한 수정세금계산서를 수취하는 경우, 부가세 수정신고를 해야 하는지 문의드립니다.아울러 11월 자로 마이너스 전자계산서 수취 후 (계약의 해지), 다시 11월자로 전자계산서를 발행해도문제가 없는지 알고 싶습니다.1명의 전문가가 답변했어요