세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무매일리더십있는고양이2024년 부가가치세 신고는 언제하나요신고는 언제이고, 부가가치세과세표준증명서 조회는 언제부터 가능한지도 궁금합니다!혹시 날짜가 지났는데 제가 신고를 아직 안 한 건가요? ㅜㅜ5명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무고요한여새113현금영수증 취소 후 세금계산서 발급시 가산세9월에 끊었던 현금영수증을 취소하고 12월일자로 전자세금계산서로 다시 끊으려고 합니다.2기 확정부가세 신고 때 취소분을 예정누락으로 반영하면 되나요? 이때 가산세는 어느 항목들에 해당하나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무더없는성부오피스텔 임차인으로들어가려고하는데 부가세를 요구한다. 부가세를 공제받으려면 내가 어떤 사업을해야 일반과세자로 공제받을수있는지 예로 쿠팡판매자 사업자로 공제받을수있나요오피스텔 임차인으로들어가려고하는데 부가세를 요구한다. 부가세를 공제받으려면 내가 어떤 사업을해야 일반과세자로 공제받을수있는지 예로 쿠팡판매자 사업자로 공제받을수있나요2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무세법공부경리안녕하세요 부가세환급관련 문의드려요저희가왜 오피스텔이든 상가든분양 받으면 건물분의 부가세분에대해서세무서에 신고해서 환급받잖아요?근데 갑자기 폐업을 한다거나계약의해제로 환급받은걸토해낸다거나 하는경우환급받은금액을 기타매출로 해서신고납부한다는데이게 간주공급과도 관련이있어서기타매출로잡는다는데위의 사례가 간주공급의어떤유형인지 자세히 설명 부탁드리겠습니다2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무나른한안경곰33비상주사무실 위법 소지가 있어 대응 방안 문의드립니다.안녕하세요.부업으로 소규모 사업을 하고자 비상주 사무실을 계약하였습니다.부가가지세법 시행령을 보면 "사업장은 사업자 또는 그 사용인이 상시 주재하여 거래의 전부 또는 일부를 행하는 장소로 한다"고 하여 짧은 시간이라도 사업을 사업장 소재지에서 해야 한다고 하고 있는데,제가 계약한 곳은 계약서 상으로는 주 x회 x시간 계약된 사업장에 와서 근무 해야 하는 계약상 의무가 언급이 되어 있으나, 실제로 이용할 수는 없고 세무서 등 실사 대비는 가능하다고 합니다.상기와 같은 내용의 계약의 위법 소지가 있는지, 위법 소지가 있다면 대응 방안은 어떤 것이 있을지 알고 싶습니다. 위법 소지가 있다면 어떤 전문가의 도움을 받는 것이 좋을지도 알고 싶습니다. 감사합니다.3명의 전문가가 답변했어요- 부가가치세세금·세무겨루0505해외 온라인몰에 물건을 파는 셀러인데 사업자등록번호를 무엇으로 해야하는지 헷갈립니다.국내물건을 해외플랫폼에 올려서 팔려고 합니다.이 경우 사업자등록번호를 무엇으로 해야하는지요?수출로 잡혀서 부가세환급도 가능하다고 아는데 그렇다면 직수출업종으로 꼭 등록해야 하나요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무시뻘건자라205간이과세 → 일반과세 전환 시 무실적 부가가치세 신고안녕하세요11월에 사업장을 일반과세 전환 요청했고12월부로 일반과세자로 전환 되었습니다.12월25일까지 부가가치세 신고를 해야 한다고 하는데무실적이라도 신고를 하라고 해서홈택스에 들어가서 기간을 1월~11월로 해서 부가가치세 신고를 무실적으로 신고하려 하니신고 기간이 아니라고 뜨네요현재 12월 일반과세자이지만 11월까진 간이과세자였기 때문에간이과세자로 무실적 신고를 하려 했는데요지금 신청하는 12월 제 사업장일 일반과세기 때문에일반과세자로 무실적 신고를 해야하는 걸까요?4명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무보통은유순한카피바라실여급여 사업자 등록증 관련질문입니다22년 1월부터 9월13일까지 실여급여를 받았습니다그런데 이번에 22년도 게임아이템판매로 오픈마켓 해명하로고 하네요매출은 4300정도입니다간이사업자를 할려면 5달 사업자를 유지 하는게 좋을것 같아서 질문드립니다1 번질문2022년 8월31일 에서 12월31일 날짜로 사업자 등록 만들수 있나요?그리고 이렇게 만들면 2023년도 간이사업자 유지 가능할까요?2번질문실여급여 받았는 기간 8월31일 9월13일 즉 14일이 포함인데 이것 부정수급으로 신고해야하나요?그리고 지진신고시 어떻게 되나요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무냐ㅑㅑㅑㅑㅑㅑ기재사항 착오정정 질문드립니다. ㅠㅠ11월에 세금계산서 타 업체에 잘못 발행해서 기재사항 착오정정으로 타업체 마이너스 한장해드리고그밑에 다시 새로 작성하는거 있는데..12월로 해도 되는지 아니면 11월로 무조건해야하는지 궁금합니다.5명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무냐ㅑㅑㅑㅑㅑㅑ11월달 세금계산서 수정 질문 드립니다.11월에 아예 다른 업체에 잘못 신고했습니다.12월 10일전에 수정하면 문제 없는걸로 아는데..ㅠㅠ다시 원래 해야하는 업체에게 세금계산서 해야하는데수정에서 어디로 들어가아하나요..?가산세는 붙는지 ㅠㅠ3명의 전문가가 답변했어요